同學(xué),你好 去稅務(wù)局申請(qǐng)開票軟件,就可以開票了

我們是小規(guī)模公司,發(fā)票是增值稅電子普通發(fā)票,單張發(fā)票是十萬以內(nèi)的,想要提高開票票種超過十萬的,登入電子稅務(wù)局網(wǎng)頁(yè)提額,選了一百萬以內(nèi)的,但是會(huì)跳出來這么一串字提交不了,是什么意思呢?(您本次申請(qǐng)調(diào)整發(fā)票用量或開票限額后,所有發(fā)票種類的可開具票金額上限將超過1000萬元,按照當(dāng)前政策規(guī)定,年應(yīng)稅銷售額超過500萬元的小規(guī)模納稅人應(yīng)當(dāng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理一般納稅人登記。 您本次申請(qǐng)的發(fā)票用量或最高開票金額與您當(dāng)前的納稅人類型不適應(yīng),如您確有相應(yīng)的用票需求,可下調(diào)單份發(fā)票最高開票限額并增加發(fā)票用量,或上調(diào)單份發(fā)票最高開票限額并減少發(fā)票用量,或與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系。)
老師,你好,請(qǐng)問1月份辦理了一個(gè)個(gè)體工商戶的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照,2月份申請(qǐng)定額征收,2月份時(shí)系統(tǒng)對(duì)申請(qǐng)的定額征收已經(jīng)申核通過,但在3月份時(shí)當(dāng)?shù)囟悇?wù)局撤消申請(qǐng),不通過申請(qǐng)的定額征收,當(dāng)時(shí)在3月份時(shí)沒有發(fā)現(xiàn)不通過申請(qǐng),所以3月份通過私戶收取了貨款并且開了發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)貨款我應(yīng)該怎么做帳務(wù)處理,還有對(duì)公帳戶是要在拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照后多久去辦理的
開小餐館的,2015年辦理工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照后,因?yàn)楫?dāng)時(shí)不懂未向稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理稅務(wù)登記?,F(xiàn)在想開發(fā)票,該怎么申請(qǐng)開票系統(tǒng)呢?會(huì)被罰款嗎?
開小餐館的,2015年辦理工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照后,因?yàn)楫?dāng)時(shí)不懂未向稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理稅務(wù)登記?,F(xiàn)在想開發(fā)票,該怎么申請(qǐng)開票系統(tǒng)呢?會(huì)被罰款嗎?
22/30(多選題)甲某在A市設(shè)立一個(gè)人獨(dú)資企業(yè),該企業(yè)于2008年2月3日成立并領(lǐng)取了工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照,甲某住所即為其經(jīng)營(yíng)地點(diǎn),稅務(wù)機(jī)關(guān)在對(duì)該個(gè)人獨(dú)資企業(yè)檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)以下情況:(1)甲某于3月20日辦理了稅務(wù)登記;(2)因到B市進(jìn)行臨時(shí)經(jīng)營(yíng),向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)領(lǐng)購(gòu)發(fā)票,B市稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)其領(lǐng)購(gòu)發(fā)票的票面限額及數(shù)量要求提供2萬元的保證金,并限期繳銷發(fā)票;(3)甲某為了能夠成功銷售一批貨物給天宇公司,為天宇公司代開發(fā)票5000元;(4)該個(gè)人獨(dú)資企業(yè)欠繳稅款20萬元,稅務(wù)機(jī)關(guān)在多次催繳無效的情況下,對(duì)該企業(yè)賬簿資料進(jìn)行了檢查,發(fā)現(xiàn)該企業(yè)賬戶上確實(shí)無錢可付,但該個(gè)人獨(dú)資企業(yè)放棄了天興公司應(yīng)付的一筆剛剛到期的20萬元貨款。經(jīng)了解,天興公司完全有償債能力。下列關(guān)于甲某辦理稅務(wù)登記的說法中,不正確的有()。A、甲某辦理稅務(wù)登記的時(shí)間不符合規(guī)定B、甲某于3月20日辦理稅務(wù)登記,符合規(guī)定C、甲某應(yīng)當(dāng)自領(lǐng)取工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫(kù)單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長(zhǎng)城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?

