你好,同學。 那這個分配表,其他的不用f填寫,按你有的數(shù)據(jù)填寫就是了
小規(guī)模企業(yè)要注銷,剩余的貨幣資金為1千,其他應付款為1萬,未分配利潤為-17000,請問一下清算企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)處置損益明細表中貨幣的(1,2,3)都是填一千,負債清償損益明細中其他應付款的123都是填1萬,剩余財產(chǎn)計算和未分配明細表中的累計未分配利潤填-17000元,附件1的清算企業(yè)所得稅申報不用填數(shù)據(jù),是不是這樣填啊?麻煩了。
老師您好,公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬,7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告,里面有資產(chǎn)負債表,利潤表,現(xiàn)金流量表,所有者權益變動表。沒有科目余額表,對方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬,根據(jù)資產(chǎn)負債表和銀行對賬單,錄入了資產(chǎn)類、負債類、所有者權益科目的期初余額;“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”,“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”?,F(xiàn)在試算平衡了,生成的資產(chǎn)負債表也能和審計報告對上。 我的疑問是,利潤表里的主營業(yè)務收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業(yè)外收入數(shù)字,我應該入到哪里呢?需要錄入嗎?
老師,企業(yè)簡易注銷,資產(chǎn),往來已清理,清算申報表的以前年度虧損已你補和清算期所得稅已繳納。假設資產(chǎn)負債表只?,F(xiàn)金10萬,資本公積2萬,實收資本7萬,未分配利潤1萬。齊紅老師說是剩余財產(chǎn)10萬元按實收資本的份額在各個所有者之間進行分配。不用先還實收資本7萬后,以剩余財產(chǎn)3萬元進行分配,是10萬分配,是嗎?然后個人所得稅是10萬收入-7萬成本=3萬,30000*20%=6000元個稅分紅納稅。是嗎
1月份進入清算狀態(tài),賣了固定資產(chǎn),還了欠款之后貨幣資金是4000,資產(chǎn)負債表的其余科目都為0,只有貨幣資金和未分配利潤的期末余額是4000,如何填剩余財產(chǎn)分配表呢?
A公司與B公司為非同一控制下的兩個企業(yè)。2017年6月末A企業(yè)用賬面價值600萬、公允價值650萬的商品和200萬的銀行存款從B公司原股東處購買B公司80%的表決權股份。購買日B公司可辨認凈資產(chǎn)公允價值為1000萬、賬面價值為800萬,主要是一項固定資產(chǎn)評估增值200萬元(假定該固定資產(chǎn)未來折舊年限為10年,直線法計提折舊,預計凈殘值略)。(1)2017年A、B公司年度資產(chǎn)負債表和利潤及利潤分配情況表見表1-1,1-2,1-3,1-4.表1-1A公司資產(chǎn)負債表2017年12月31日單位:萬元資產(chǎn)期末余額負債和所有者權益期末余額貨幣資金600短期借款200應收票據(jù)及應收賬款500應付賬款230存貨800長期借款700長期股權投資850股本1000固定資產(chǎn)1000資本公積600盈余公積400未分配利潤620資產(chǎn)總計37503750表1-2B公司資產(chǎn)負債表2017年12月31日單位:萬元資產(chǎn)期末余額負債和所
一般納稅人開專票3%可以抵扣嗎
老師 ,請問申報個稅那里 綜合所得申報點開 勞務報酬有個適用累計預扣法 有個是不適用累計預扣法 請問老師 這兩個有什么區(qū)別呢 都是啥時候用呢
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一筆2023年的1628萬的資本化利息,當時加入了固定資產(chǎn),但是沒有加到賬面上,現(xiàn)在導致資產(chǎn)負債表上25年8月的固定資產(chǎn)凈值,比折舊攤銷表上的少了1628萬,我該怎么處理?
員工報銷單餐飲費可以做到差旅費里面去嗎?
老師。增值稅繳納的時候比計提多了1.23怎么辦?
個體戶這個季度開了9萬,是不是就要9萬的成本要
老師,無票收入也是正常做賬嗎
老師 我們收到一張專票 但不知道誰開的 可能是開錯成我們公司的了 要怎么處理
物業(yè)公司 做的2000份物業(yè)管理手冊 給別的小區(qū)發(fā) 宣傳我們物業(yè)的物業(yè)服務 該記在什么科目里合適
你好,就是電商淘寶平臺,收款是支付寶,現(xiàn)在支付寶綁定公賬,請問一下,可以直接把支付寶的款轉到個人的支付寶上嗎?不直接轉綁定的公賬上
累計未分配利潤怎么填?填哪個表上的數(shù)?
能回答的詳細一些么?你剛才的回答我還是啥也不知道
那你把你的表格發(fā)出來,你表格也不發(fā)出來,對不對。
麻煩老師幫忙看下,我總覺得我填的不對
這是1月的報表和清算時候填的財產(chǎn)分配表
圖3,累計利潤,是資產(chǎn)負債表里面的未分配利潤金額 其他沒問題
哪個數(shù)呢,期初未分配還是期末?
我填的是期初未分配利潤,上年的未分配利潤
這里填寫期末未分配利潤
那這個表呢?我老感覺填的也不對
你這里以前年度虧損,應該是年初未分配利潤+年末未分配利潤填寫
就是4968.15-163445.29=-158477.14對吧?
你這里是+,不是減,因為之前是負數(shù) 163445.29+4968.15