你好同學,時間就是你申請留底退稅是哪幾個月份,第一個銷售額就是列舉出那幾項在這個所屬期銷售額是多少,第二個銷售額是在這幾個月的所屬期里,包含列舉這幾項的銷售額加其他銷售額是多少,即總得銷售額
您好老師,請問我上個月認證抵扣的增值稅有留底,這個月填申報表的時候還需要填附表2嗎?上月留底11000多,這個月銷項6400多,這個月沒進項,是不用交稅的。但是附表2是否需要填寫呢?謝謝!
請問老師,申請進項留抵退稅里面需要填個時間和兩個銷售額,請問這個怎么填呢?我發(fā)這表您幫看下
請問老師,申請進項留抵退稅里面需要填個時間和兩個銷售額,請問這個怎么填呢?我發(fā)這表您幫看下
請問一下,我上期進項留抵有1000元,本月沒有銷項,但是稅務要求我把這個留抵消化掉,就說填寫到未開票收入里面,那我下個月要開票,申報表又怎么填寫?
老師您好。想問一下:外貿出口企業(yè)的增值稅申報表,銷售收入是需要填在免稅下面的吧。那就是這個是什么時候申報表填寫呢?收到收入的時候早,申請退稅晚。是收入那個月就填?還是驗證進項發(fā)票的時候???
你好,老師,就是我們替別人買的這個宴會的桌子我們計入費用,他們做到了固定資產(chǎn)了,這樣記賬重復了嗎?主要想統(tǒng)計裝修費用,
法人的個人所得稅是在個人APP上操作嗎?
建筑勞務不需要資質,勞務派遣需要資質
公司轉賬給法人備注貨款怎么做賬
生產(chǎn)型企業(yè),出口退稅。報關(其他進出口免費)。開免費發(fā)票還是13點發(fā)票。
成本加成法適用是交易類型怎么理解?
您好老師,我是一般納稅人戶,想咨詢一下變股東需要繳納什么稅,怎么才能少交
公司是做外貿的,賣摩托車配件,在國內采購 然后出口,進項稅額是可以退回來的,一般供應商會給我們10個點的優(yōu)惠 比如庫存商品的金額是50800 稅額是5080 合計金額是55880 供應商那邊開票的總金額就是55880 但是他的庫存商品的金額是49451.32 稅額是6428.68,然后后面還要退稅,退稅的金額就是開票的稅額6428.68 我這邊是做內賬的,我現(xiàn)在是用哪個數(shù)據(jù)
老師好,這學期幼兒園學費不但沒有減免反而漲了,這個要向哪里反應這個情況呢
當月已開出藍字發(fā)票能再另外開一張對應折扣紅字發(fā)票嗎(不是退貨的紅字發(fā)票)