同學(xué)你好 你的意思是預(yù)繳增值稅對(duì)吧
老師,我們是建筑企業(yè),有公司掛靠到我們公司,他們?cè)诋?dāng)?shù)匾呀?jīng)加納了2%的增值稅,現(xiàn)在又給我們7%的錢讓我們開(kāi)發(fā)票,我的是內(nèi)賬,可以這樣做嗎,借銀行存款,貸,銷項(xiàng)稅
老師,我公司是建筑企業(yè),確定是小型微利企業(yè),現(xiàn)在有個(gè)六稅兩費(fèi)減半的政策,我們?cè)?月份和2月份繳納稅金都沒(méi)享受到這個(gè)政策,特別是異地預(yù)繳的稅金,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在也不想去當(dāng)?shù)囟悇?wù)辦理退稅,我想后面抵扣,能用什么樣的方式操作滿足可以抵扣后續(xù)要繳的稅金?
老師我們是市政建設(shè)業(yè)公司,是按開(kāi)票做收入繳納增值稅的,現(xiàn)在公司所在地有納稅達(dá)到50萬(wàn),投標(biāo)可以加分,所以我們想7月份把以后幾個(gè)月的增值稅先交,這樣有什么辦法可以操作嗎?
老師,我們是建筑公司分包方,異地預(yù)繳增值稅是按月預(yù)繳的,企業(yè)所得稅是按季度預(yù)繳的,我想問(wèn)下這個(gè)企稅什么時(shí)候申報(bào)繳納呢?我現(xiàn)在4月份繳納上個(gè)季度1-3月份的異地企稅可以嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司在21年有一批國(guó)五的自卸貨車,由于當(dāng)時(shí)政策只有在21年6月30日把票開(kāi)出來(lái)才可以上戶,7月1日以后開(kāi)出來(lái)的都不只可以上戶,我們供應(yīng)商開(kāi)了200多臺(tái)車到我們銷售公司,我們又把票開(kāi)在物流公司把戶上好,但是車子全部未實(shí)銷,在這后面賣一到付一臺(tái)車的貨款,到現(xiàn)在都還有幾十萬(wàn)的未付清,增值稅開(kāi)票產(chǎn)生納稅義務(wù),所得稅的話,可以按分期付款確認(rèn)收入嗎,是在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整嗎?這樣操作是合理的嗎?謝謝
老師,9月份陜西養(yǎng)老基數(shù)有變化嗎
調(diào)整去年科目記錯(cuò)的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時(shí)科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯(cuò)了,記錯(cuò)的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個(gè)月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對(duì),想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯(cuò)誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
面試:等會(huì)去面試香港的財(cái)務(wù),做自我介紹的時(shí)候,怎么結(jié)合以前做過(guò)的香港賬務(wù),去更好的自我介紹,沒(méi)有頭緒
老師,請(qǐng)問(wèn)我們簽了一份服務(wù)協(xié)議,偶爾需要對(duì)方來(lái)公司提供,對(duì)方派出人員的差旅費(fèi)由我們公司承擔(dān),這個(gè)差旅費(fèi)在我們公司能正常做差旅費(fèi)嗎還是做什么費(fèi)用呢?能稅前扣除嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開(kāi)票4000平米,已申報(bào)增值稅,在申報(bào)過(guò)程中銷售收入未扣減對(duì)應(yīng)的土地價(jià)款,請(qǐng)問(wèn)老師,在剩余的申報(bào)時(shí),以前未扣的土地你價(jià)款怎么處理?
老師請(qǐng)問(wèn) 庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)主營(yíng)成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個(gè)體工商戶開(kāi)直播服務(wù)費(fèi)票據(jù),沒(méi)超過(guò)稅務(wù)核定范圍,無(wú)個(gè)稅增值稅,有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師麻煩問(wèn)下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價(jià)計(jì)稅,那收租金就可以不用再交從租的了對(duì)嗎?謝謝,請(qǐng)指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財(cái)務(wù)報(bào)表給老板看啊?
是的,可以有怎么操作嗎?
同學(xué)你好 做無(wú)票收入就可以預(yù)繳
下次開(kāi)票一點(diǎn)一點(diǎn)的沖掉是嗎?,那就是申報(bào)報(bào)表要手動(dòng)填寫一下嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 開(kāi)票的時(shí)候沖
那成本怎么辦,沒(méi)有 那所得稅怎么辦?
直接計(jì)入成本就可以了
老師沒(méi)有成本啊?因?yàn)楣こ态F(xiàn)在還沒(méi)有結(jié)算,材料發(fā)票也沒(méi)有什么了,
同學(xué)你好 沒(méi)有成本就暫估
老師暫估成本最晚什么時(shí)候要進(jìn)了?
同學(xué)你好 匯算清繳之前
老師做收入憑證還是和開(kāi)票時(shí)一樣做嗎?,備注要怎么備注一下嗎?
同學(xué)你這個(gè)可以的哦 備注工程名稱地址
老師說(shuō)的錯(cuò)了,是憑證摘要怎么寫好
沖減暫估 第二個(gè)藍(lán)字發(fā)票是成本
老師做收入是摘要寫,無(wú)票收入 嗎?
對(duì)的,寫無(wú)票收入就可以了
老師無(wú)票收入 ,可以幾個(gè)工程捏一起做一筆收入嗎?還是要一個(gè)個(gè)分開(kāi)做好?
同學(xué)你好 這個(gè)需要按項(xiàng)目分開(kāi)做收入的