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老師,我家6月賣樹苗145萬出庫145萬,但是當(dāng)月對方只給了100萬,我也開了100萬的發(fā)票,剛才結(jié)賬發(fā)現(xiàn)收入給發(fā)票不一致,這樣怎么辦?報稅報145萬?如果再開剩下的45萬發(fā)票怎么辦?

2022-07-08 16:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-08 16:18

同學(xué)你好 按照發(fā)票來做就可以了 差額先做往來

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快賬用戶3428 追問 2022-07-08 16:19

老師,往來怎么記賬,能給說的詳細(xì)一些嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-08 16:25

同學(xué)你好 借應(yīng)收 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項

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快賬用戶3428 追問 2022-07-08 16:27

老師你看我這樣記賬,樹苗入庫:借庫存商品60萬,貸消耗性生物資產(chǎn)60萬。 銷售樹苗出庫:借-主營業(yè)務(wù)成本60萬,貸-庫存商品60萬。 收樹苗款:借-銀行存款100萬,應(yīng)收賬款45萬,貸-主營業(yè)務(wù)收入145萬,這樣對嗎老師?這樣我就是確認(rèn)收入145萬了?我發(fā)票開的是100萬,報稅的話利潤表收入跟增值稅報表收入不一樣行嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-08 16:34

最后應(yīng)該是一樣的哦

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快賬用戶3428 追問 2022-07-08 17:10

老師,您是說利潤表上的收入也是100萬嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-08 17:13

同學(xué)你好 按照收入的金額來

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快賬用戶3428 追問 2022-07-08 17:16

老師,是這么回事,我開的出庫單是145萬,賣給別人145萬,實際賬面上的樹苗是60萬,然后對方先給了100萬的錢,我開了100萬的發(fā)票,你看我這個業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么記賬,我有點糊涂了老師

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齊紅老師 解答 2022-07-08 17:25

那你就做我上面給你的分錄哦

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快賬用戶3428 追問 2022-07-08 17:48

老師,能把這筆業(yè)務(wù)的會計分錄都給我寫一下嗎?把金額給我寫上吧,不然我只知道這樣記賬,就是還有45萬沒給不知道這個差怎么記,出庫應(yīng)該記什么數(shù),主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)該是什么數(shù),麻煩老師了,等著結(jié)賬報稅,急的都糊涂了,也不知道我有沒有說明白

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齊紅老師 解答 2022-07-08 17:50

直接全額做收入就可以了 借應(yīng)借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項

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快賬用戶3428 追問 2022-07-08 17:55

不好意思呀老師,我就是不明白如果我按照全額145萬做收入的話,那利潤表上的收入跟報稅能一致嗎?這個問題沒搞明白老師,您看我上面發(fā)給你我記賬對吧,

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齊紅老師 解答 2022-07-08 18:01

對的,這個都是按照145來做的

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快賬用戶3428 追問 2022-07-08 18:02

老師,那報稅呢,也按145萬報?

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齊紅老師 解答 2022-07-08 18:02

對,都是按145萬來做的

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快賬用戶3428 追問 2022-07-08 18:03

可是如果這個月對方給尾款需要我開45萬發(fā)票怎么處理呀

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齊紅老師 解答 2022-07-08 18:10

紅沖上月的45萬未開票收然后再開票做收入

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快賬用戶3428 追問 2022-07-08 18:15

好的謝謝老師了

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齊紅老師 解答 2022-07-08 18:32

滿意請給五星好評,謝謝

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同學(xué)你好 按照發(fā)票來做就可以了 差額先做往來
2022-07-08
你好,那這個月開的45萬元發(fā)票需要報稅的呢。相當(dāng)于是按無票收入申報
2022-07-08
下個月你在未開票收入哪里填負(fù)數(shù)20萬
2021-12-08
你好,去稅務(wù)局消除異常申報就行了
2021-11-15
您好,這個的話,你們申報的時候,就申報5萬,或者是下個月,沖紅5萬,本月10,也可以
2024-06-26
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