同學(xué)你好 按照發(fā)票來做就可以了 差額先做往來
如果我這個月申報了未開票收入 20萬 下個月發(fā)票開了100萬 包含上個月未開票20萬 那我下個月申報時我報差額80萬嗎 如果這么報那我稅控盤得數(shù)和申報的數(shù)不一致了怎么辦
老師,我家6月賣樹苗145萬出庫145萬,但是當(dāng)月對方只給了100萬,我也開了100萬的發(fā)票,剛才結(jié)賬發(fā)現(xiàn)收入給發(fā)票不一致,這樣怎么辦?報稅報145萬?如果再開剩下的45萬發(fā)票怎么辦?
老師,我單位6月賣了一輛二手車給個人5萬元,開具普通發(fā)票5萬,但是辦理過戶的時候,二手車交易市場也開了一張5萬元發(fā)票給這個人,這張發(fā)票用于辦理過戶。現(xiàn)在這兩張5萬發(fā)票金額都顯示在我單位申報系統(tǒng)里,顯示6月收入有10萬,但是我單位實際收入只有5萬,下個月申報的時候如何處理?
老師,我單位6月賣了一輛二手車給個人5萬元,開具普通發(fā)票5萬,但是辦理過戶的時候,二手車交易市場也開了一張5萬元發(fā)票給這個人,這張發(fā)票用于辦理過戶?,F(xiàn)在這兩張5萬發(fā)票金額都顯示在我單位申報系統(tǒng)里,顯示6月收入有10萬,但是我單位實際收入只有5萬,下個月申報的時候如何處理?
老師,我單位6月賣了一輛二手車給個人5萬元,開具普通發(fā)票5萬,但是辦理過戶的時候,二手車交易市場也開了一張5萬元發(fā)票給這個人,這張發(fā)票用于辦理過戶?,F(xiàn)在這兩張5萬發(fā)票金額都顯示在我單位申報系統(tǒng)里,顯示6月收入有10萬,但是我單位實際收入只有5萬,下個月申報的時候如何處理?
是7月庫存10090.03,但因為要放假都退給供應(yīng)商了,清空倉庫了,應(yīng)該怎么做成本
是7月庫存10090.03,但因為放假就都退給供應(yīng)商了,清空倉庫了,這個應(yīng)該怎么做
老師,500元以下的支出可以不要發(fā)票就給員工報銷是嗎
我司有筆研學(xué)旅行費收入8852元,研學(xué)旅行由某個教育公司承接,我司付對方4495元,這個4495元成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么做賬?
老師,你好 以前我們公司銷售貨物給經(jīng)銷商是這么做的 借:應(yīng)收 10000 貸:收入8849.56 稅金1150.44 借:銀存10000 貸:應(yīng)收10000 這樣就平掉了 但是我們現(xiàn)在改政策了,經(jīng)銷商如果說符合返現(xiàn)要求,半年后按照付款總額的20%返款,這我在當(dāng)時收到的時候都做收入了應(yīng)該怎么做賬?萬一不符合規(guī)則又不返,具體應(yīng)該改成怎么樣做賬
公司安裝了一臺空調(diào)放在員工宿舍給員工用,這臺空調(diào)的進項稅可以抵嗎?
老師好,我司為國有企業(yè),預(yù)防了對方單位一部分款項,現(xiàn)財務(wù)需要發(fā)送對賬單,請問對賬單有沒有什么格式?如果想催款的話, 是不是可以發(fā)催款函?催款函有沒有格式?
老師,貿(mào)易公司沒有其他員工,不含稅金額550904.42元,企業(yè)所得稅稅率0.5%,參照小微企業(yè)稅率,企業(yè)所得稅是2754.52,是這樣算的嗎?
老師,勞務(wù)報酬上個月忘記申報,如何補申報,在哪申報
今天法人股東往公賬打款2萬元,打款時備注注資款?,F(xiàn)在把這筆錢退還給法人股東,備注退還注資款,這筆業(yè)余作廢,可以這樣操作嗎
老師,往來怎么記賬,能給說的詳細(xì)一些嗎?
同學(xué)你好 借應(yīng)收 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項
老師你看我這樣記賬,樹苗入庫:借庫存商品60萬,貸消耗性生物資產(chǎn)60萬。 銷售樹苗出庫:借-主營業(yè)務(wù)成本60萬,貸-庫存商品60萬。 收樹苗款:借-銀行存款100萬,應(yīng)收賬款45萬,貸-主營業(yè)務(wù)收入145萬,這樣對嗎老師?這樣我就是確認(rèn)收入145萬了?我發(fā)票開的是100萬,報稅的話利潤表收入跟增值稅報表收入不一樣行嗎
最后應(yīng)該是一樣的哦
老師,您是說利潤表上的收入也是100萬嗎
同學(xué)你好 按照收入的金額來
老師,是這么回事,我開的出庫單是145萬,賣給別人145萬,實際賬面上的樹苗是60萬,然后對方先給了100萬的錢,我開了100萬的發(fā)票,你看我這個業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么記賬,我有點糊涂了老師
那你就做我上面給你的分錄哦
老師,能把這筆業(yè)務(wù)的會計分錄都給我寫一下嗎?把金額給我寫上吧,不然我只知道這樣記賬,就是還有45萬沒給不知道這個差怎么記,出庫應(yīng)該記什么數(shù),主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)該是什么數(shù),麻煩老師了,等著結(jié)賬報稅,急的都糊涂了,也不知道我有沒有說明白
直接全額做收入就可以了 借應(yīng)借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項
不好意思呀老師,我就是不明白如果我按照全額145萬做收入的話,那利潤表上的收入跟報稅能一致嗎?這個問題沒搞明白老師,您看我上面發(fā)給你我記賬對吧,
對的,這個都是按照145來做的
老師,那報稅呢,也按145萬報?
對,都是按145萬來做的
可是如果這個月對方給尾款需要我開45萬發(fā)票怎么處理呀
紅沖上月的45萬未開票收然后再開票做收入
好的謝謝老師了
滿意請給五星好評,謝謝