你好; 免稅收入; 你小規(guī)模月不超過2萬(wàn)季度不超過6萬(wàn)是免文化稅的; 就是在免稅收入欄次體現(xiàn)的
老師:我們公司為小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度的銷售額為28400元,計(jì)算出來(lái)不含稅銷售額為28400÷1.01=28118.82元,在增值稅申報(bào)表第10欄填上數(shù)據(jù)后,本期免稅額和小微企業(yè)免稅額,沒有自動(dòng)帶出來(lái),要怎么計(jì)算呢?
請(qǐng)問之前幾年的申報(bào)數(shù)據(jù)是隨便申報(bào)的,開多少票就大概個(gè)成本費(fèi)用申報(bào),沒有做帳。除了增值稅,其他稅都沒有繳過。 之前沒有做帳,現(xiàn)在開始清點(diǎn)庫(kù)存跟應(yīng)收應(yīng)付那些,是不是作為七月份的期初數(shù)據(jù)填寫?,財(cái)務(wù)報(bào)表6月底數(shù)據(jù)就按這幾天整理出來(lái)數(shù)據(jù)加上今年發(fā)生收入支出填寫。年初數(shù)就還是按照系統(tǒng)之前申報(bào)的,不知道之前數(shù)據(jù),不知道怎么去修改。
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào)表上免稅收入本期數(shù)自動(dòng)帶出來(lái)了的數(shù)據(jù)對(duì)嗎,下面沒有數(shù)據(jù),不用交錢,不太清楚這個(gè)帶出來(lái)錢數(shù)怎么來(lái)的
這是江蘇省統(tǒng)計(jì)局1月份前幾天要求企業(yè)填報(bào)的,聯(lián)網(wǎng)直報(bào)平臺(tái)數(shù)據(jù),這張表本期數(shù)是要填2022年1-12月的累計(jì)數(shù)嗎?上年同期的數(shù)不應(yīng)該是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)嗎?怎么沒有數(shù)據(jù)呢?請(qǐng)熟悉江蘇省企業(yè)的老師幫回答一下,外省的老師就不用回答了,謝謝!
老師,請(qǐng)問企業(yè)所得稅季度申報(bào)表中營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本和利潤(rùn)總額的數(shù)是自動(dòng)帶出來(lái)的嗎?我不太清楚利潤(rùn)總額這個(gè)數(shù)怎么來(lái)的
股東由夫妻二人變更到一人,認(rèn)繳資金由100萬(wàn)繳資到2萬(wàn),會(huì)有哪些稅呢?
滴滴票能在電子稅務(wù)局里面勾選認(rèn)證嗎?
有限公司召開臨時(shí)股東會(huì),代表1/10以上表決權(quán)的股東,這怎么理解?是指出資額比例嗎
老師,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的賬務(wù)如何處理
老師,商貿(mào)企業(yè),增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少呀
老師,到手7000,在申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候該填多少呢
這兩張票子沒有原始憑證,只有那個(gè)就是記賬憑證,這是什么原因?
你好,我們是建筑公司,開了異地工程,之前有做外管證的,現(xiàn)在工程完成了,請(qǐng)問這外管證需要核銷嗎
稅一的老師講購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品取得一般納稅人和小規(guī)模納稅人開具的專票也要計(jì)算抵扣,不能憑票抵扣,那下面這道題為什么c選項(xiàng)憑票抵扣又是正確的呢?
老師您好,7月有幾筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),上個(gè)會(huì)計(jì)沒有計(jì)怎么辦呢
但是這個(gè)數(shù)比我發(fā)票匯總表上面數(shù)據(jù)還大呢!
?你好 ; 怎么會(huì)大; 你自動(dòng)出來(lái)的數(shù)據(jù)比你發(fā)生的還大嗎? ?
是的老師,我怎么算都不知道這錢哪來(lái)的,開50380點(diǎn)普票,提取出來(lái)51891.40的免稅收入。
?你好;? ? 這個(gè)? 都是你開票的 收入 ;? 系統(tǒng)自動(dòng)提取的? 讀入你申報(bào)表的??
我申報(bào)表免稅銷售額是50380啊
?你好; 免稅銷售額 ;? 你去看看? ?是不是提取多了。 找稅務(wù)局給你處理下; 這個(gè)金額不對(duì)? ?;正常應(yīng)該是? ?50380的金額的??