你好,當(dāng)時這個是專票還是普通發(fā)票,對方認(rèn)證了沒?

老師,我們單位2021年1張專票開錯了, 今年1月份開具了紅字發(fā)票和新的正數(shù)發(fā)票 對方不小心撕毀 我方收到后本月開具的一正一負(fù)直接作廢, 重做將11月份開具的錯誤發(fā)票開紅字 再開正數(shù)發(fā)票 我這樣操作合適嗎
你好 我們6月份紅沖了一張5月份開的發(fā)票 但是6月份同樣的金額又重新開了 做賬的時候 是不是要先做個負(fù)數(shù) 之后再做個正數(shù)呀
老師,6月份開具的一張發(fā)票,這個月要重新開具,金額不變,要更換購買方,是開一張當(dāng)時的負(fù)數(shù)發(fā)票,然后再開正確的,是這樣操作嗎?
老師,我用UK開了一張電子發(fā)票,抬頭開錯了,要重新開,當(dāng)月的,我是直接再開一張金額一致的負(fù)數(shù)發(fā)票,再開一張正確的發(fā)票,還是要紅沖以后再開一張正確發(fā)票呀?
你好老師,十月份沖紅一張9月份的發(fā)票,金額負(fù)10000,然后重新開具了一張金額相同的正數(shù)10000的發(fā)票,其余的沒有開票,十月份一共開了這兩張發(fā)票,這個在這個申報期填報報表的時候,怎么填?
出國出差,外國沒有對應(yīng)的消費(fèi)發(fā)票,可以用消費(fèi)小單作為公司報銷的單據(jù)嗎
老師去年購入的資產(chǎn)和裝修費(fèi)用直接計入當(dāng)期成分和費(fèi)用了,需要調(diào)出來嗎,要是需要調(diào)怎么調(diào)?
你好,老師,我們甲方單位是被執(zhí)行人,被執(zhí)行人是不是已經(jīng)是資不抵債
公司向個人租場地辦公,應(yīng)繳納的稅款包括房產(chǎn)稅(以租金收入12%計算繳納)、增值稅(以租金收入的5%計算繳納)、城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加(以實際繳納增值稅稅額乘以城建稅率和教育費(fèi)附加率計算繳納)、個人所得稅(按財產(chǎn)租賃所得,每次收入不超過4000元的,減除費(fèi)用800元,4000元以上的,減除20%的費(fèi)用,其余額為應(yīng)納稅所得額,稅率是20%)以及印花稅(按租賃金額的千分之一貼花),請問除了專用發(fā)票上的5%稅額可以抵扣外,其他房產(chǎn)稅、個人所得稅等是不是不可以抵扣的
打樁臂是計入固定資產(chǎn)嗎
我是季度報印花稅的,
老師,請問建筑行業(yè)公司,收到一張項目名稱為建筑服務(wù)*土方工程發(fā)票應(yīng)該做的會計分錄是怎樣?感覺不屬于工程施工(人工、機(jī)械、間接)里面?
老師你好,企業(yè)所得稅申報里,填記入成本費(fèi)用的應(yīng)付職工薪酬,和實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬,這個數(shù)怎么填
生產(chǎn)型企業(yè)籌建期給車間更衣室買的儲物柜和鞋柜是算固定資產(chǎn)還是費(fèi)用
公司是健身房,注冊資本10萬,每月法人轉(zhuǎn)賬進(jìn)來,導(dǎo)致法人掛賬116萬元,利潤虧損,負(fù)債占營收97%,平時沒有開發(fā)票,導(dǎo)致申報數(shù)額很少,但每月房租大額支出。稅局比對會觸發(fā)警報嗎?
是普通發(fā)票
你好,那就是你們單位把發(fā)票收回來,銷售方自己開紅字發(fā)票就可以了。
直接點(diǎn)沖紅嗎?還是按正常開具發(fā)票的流程開負(fù)數(shù)發(fā)票
你好,直接點(diǎn)紅沖就可以了。
沖紅和開紅字發(fā)票是一樣的嗎?
是的是的是一樣的。
老師,這樣就對了是嗎?把上個月開錯的收回來和這個放一起做賬就行嗎?
是的是的,是這么做。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作順利