你好,三月份開了一張發(fā)票,然后四月份開了一張發(fā)票,三月份這張發(fā)票紅沖了嗎?
7月份收了一張普通發(fā)票,已入賬,8月對方聯(lián)系我司稅率開錯了,并且重新開了一張票過來,稅率錯的那張還不要退回,請問我該如何處理?
老師,請問一下這個月沖紅一張8月份開的票,做相反分錄了,又開了一張正確發(fā)票,但是有差額,這個差的錢要退給業(yè)主,請問這個賬務怎么處理呢
22年4月份小規(guī)模開票就是免稅了,但是4月份開了一張負數(shù)發(fā)票,是沖銷22年2月份1%的發(fā)票,我22年4月份做負數(shù)發(fā)票這張,應該怎么做分錄?我做了負數(shù),但是應交稅費那里就是增加了這筆。不平
4月份我開了一張免稅發(fā)票5256 我收到的款項也是5256 但在增值稅申報表上有免稅額157.68這一欄 那我做分錄的時候要如何處理
有個問題想請教一下、我3月份開了一張發(fā)票、4月份開了這張發(fā)票的銷項發(fā)票、但稅率開了免稅、應該如何做分錄、相差的稅金如何處理
總分公司必須合并申報所得稅嗎
老師,假如我們是供貨商,和客戶談好,的商品銷售價稅合計金額是100000,我們要求加8個稅點,那我這邊要求的是不是100000/0.92,如果我們是買方我們就要求100000*1.08是不是這樣?這樣做可以嗎?還涉不涉及一些別的東西?
老師,投入產(chǎn)出法申報表中的銷售數(shù)量就是公司實際的銷售數(shù)量是嗎
老師,個稅逾期罰款,需要蓋章罰款單,我可以把罰單傳給法人,然后彩打出來郵寄給稅務嗎
股東分紅決議9月10號出來,16號給股東分紅時,因為金額大銀行要求必須出示完稅憑證。如果16號報稅并繳納稅款,這個屬于預交吧?這個還需要繳納滯納金嗎?
董老師 您好~有問題想咨詢~
股東分紅申報個稅必須在1-15號的征期內(nèi)嗎?16號還能申報并繳納個稅嗎
老師好,我是一家小規(guī)模納稅人、免增值稅的門診,假如本月銷售如圖片所示,請問增值稅減免表應該如何填寫呢?謝謝
老師好,發(fā)工資的時候,需要去哪里錄入工資表?是交社保的那里錄入每個人的工資表并提交嗎?課程里面好像沒有講。
請問,公司怎么實交到位??梢越鑼嵤召Y本貸其他應收款嗎?其他應收款余額比較大。
是的,老師
借應收賬款負數(shù) 貸,主營業(yè)務收入負數(shù)、 應交稅費負數(shù), 然后再做發(fā)票的,借應收賬款貸主營業(yè)務收入差額放到營業(yè)外收入,負數(shù) 借應交稅費應交增值稅負數(shù)貸營業(yè)外收入負數(shù)