你好在六月份認(rèn)證或者是七月份報(bào)稅之前認(rèn)證都可以的,因?yàn)槟阒荒茉谄咴路輬?bào)稅之前確認(rèn)簽字。
6月份的進(jìn)項(xiàng)可以在10月份才勾選認(rèn)證抵扣嗎?
老師您好。 我們單位6月剛轉(zhuǎn)為一般納稅人,6月之前的專(zhuān)票應(yīng)該是不能進(jìn)行抵扣的。 但是記賬公司在7月份的時(shí)候把6月之前的專(zhuān)票也做了認(rèn)證勾選并抵扣。 我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了是不是需要把6月份之前已認(rèn)證的專(zhuān)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?還是要怎么處理?
老師,6月份開(kāi)進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票,7月初做賬時(shí)發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,還沒(méi)有認(rèn)證?,F(xiàn)在對(duì)方同意作廢重新開(kāi),想知道現(xiàn)在重新開(kāi)進(jìn)來(lái)的話(huà)這個(gè)發(fā)票什么時(shí)候能抵扣,是抵扣6月份的。還是得放在7月份抵扣
6月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票6月份抵扣的話(huà)是不是要在6月份認(rèn)證?
老師,我們是一般納稅人,6月份供應(yīng)商給我們開(kāi)具的專(zhuān)票,發(fā)票7月份拿過(guò)來(lái),入賬到7月份,但是在6月份屬期的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅在抵扣系統(tǒng)里抵扣了,現(xiàn)在就是6月份賬面進(jìn)項(xiàng)稅額和抵扣系統(tǒng)里的不一致。而且后期7月份認(rèn)證肯定也是賬面和抵扣系統(tǒng)不一致。我需要怎么調(diào)一下賬呢?6月份已經(jīng)結(jié)賬了。
一張發(fā)票上,數(shù)量都是1,A產(chǎn)品100塊單價(jià),稅金1元 ,b產(chǎn)品200塊單價(jià),稅金2元,合計(jì)303元。問(wèn)具體如何入賬包括具體金額。小規(guī)模有錄庫(kù)存數(shù)量明細(xì)。
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi),怎么入賬
為什么內(nèi)部存貨交易未實(shí)現(xiàn)部分不用調(diào)整,是因?yàn)榘l(fā)生減值了嗎
門(mén)窗定制安裝公司,安裝周期跨月,費(fèi)用那些也沒(méi)法預(yù)估,當(dāng)月怎么做分錄,
經(jīng)營(yíng)所得有個(gè)五檔的稅率,但我們這個(gè)個(gè)體戶(hù)的經(jīng)營(yíng)所得是按收入的千分之八來(lái)交的,這兩者的經(jīng)營(yíng)所得有什么區(qū)別嗎
老師好,如果先付項(xiàng)目的報(bào)名費(fèi),然后再收到發(fā)票,該怎么做分錄呢?
定期定額什么時(shí)候不用自行申報(bào)。
老師,本季度銷(xiāo)售收入10650,稅務(wù)局彈出來(lái)的報(bào)表沒(méi)有印花稅,這個(gè)需要交嗎,不懂,
老師,請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)執(zhí)照地址怎么更改
老師 公司員工工作時(shí)腳砸腳了 由社保局還是公司賠付
發(fā)票如何認(rèn)證?
增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)里面抵扣勾選,找到這個(gè)發(fā)票提交,然后再抵扣統(tǒng)計(jì)的頁(yè)面確認(rèn)就可以了。
統(tǒng)計(jì)查詢(xún)里沒(méi)找到票
是什么情況
抵扣勾選里面找到這個(gè)發(fā)票,未勾選。
顯示了已勾選 但統(tǒng)計(jì)時(shí)沒(méi)有找到這張票
你好,你看下勾選的是所屬期是幾月份。
6月份的 可就是沒(méi)有找到這張票
你看下你抵扣統(tǒng)計(jì)的頁(yè)面所屬期也是六月份嗎。
是的呢 也是6月份的
你再退出去重新進(jìn)試一下。
老師 "應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅"借方有余額 一般是什么情況會(huì)發(fā)生?
你好,繳納增值稅本月繳納上個(gè)月的。
留底也在這個(gè)科目里面,顯示也是在借方。
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅最后轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)稅金及附加科目嗎
他不結(jié)轉(zhuǎn)的,他在應(yīng)交稅費(fèi)里面,資產(chǎn)負(fù)債表。