你好;? ? 你開紅字信息表; 對(duì)方開紅字發(fā)票來(lái)紅沖? ?
老師, 進(jìn)出口報(bào)稅,就是在10月認(rèn)證了一張需要退稅的發(fā)票,但是這個(gè)發(fā)票有問題,需要在11月紅沖,一般平時(shí)正常的情況下,都是把認(rèn)證的需要退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票設(shè)置為暫不抵扣,但是由于這個(gè)11月需要紅沖,稅務(wù)局說(shuō)申報(bào)10月的稅的時(shí)候的那個(gè)發(fā)票設(shè)置為抵扣,但是我這邊申報(bào)了之后就顯示比對(duì)不通過,這是什么情況呀?
老師您好,我司是外貿(mào)企業(yè),最近在做一筆出口退稅的業(yè)務(wù),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)勾選退稅確認(rèn)了,但是現(xiàn)在顯示報(bào)關(guān)單名稱和發(fā)票不一樣,專管員審核不通過,那我這張發(fā)票可以讓供應(yīng)商紅沖重新開具嘛
老師,您好,請(qǐng)問我們是出口退稅外貿(mào)企業(yè),進(jìn)口貨物對(duì)方給我們開了增值稅專用發(fā)票,我方已認(rèn)證,但后期發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,對(duì)方又開了紅字發(fā)票給我們,納稅申報(bào)表中這個(gè)退票的進(jìn)項(xiàng)稅額我們應(yīng)該怎么填?填在哪一行?可以說(shuō)明一下嗎?謝謝
老師好,我們是外貿(mào)企業(yè),我已經(jīng)在發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)勾選了退稅,也已經(jīng)確認(rèn)了,但是現(xiàn)在發(fā)票名稱和報(bào)關(guān)單不一致?請(qǐng)問現(xiàn)在是我這邊做紅字申請(qǐng)表,然后把這些發(fā)票作廢嗎?那我這個(gè)月的增值稅報(bào)表哪里還要填嗎?
老師,我是外貿(mào)公司購(gòu)貨方,這個(gè)月申報(bào)5月報(bào)關(guān)退稅數(shù)據(jù)審核未通過,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票名稱不一致,退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我這邊已經(jīng)認(rèn)證,我這邊怎么紅沖進(jìn)行具體下一步操作?
小規(guī)模補(bǔ)繳以前的,個(gè)人所得稅、水利建設(shè)專項(xiàng)收入、滯納金會(huì)計(jì)分錄
某制造企業(yè)2024年預(yù)計(jì)銷售收入為2000萬(wàn)元
老師 我出口公司首退是5月申請(qǐng)的 到現(xiàn)在都還沒退,也沒來(lái)實(shí)地查驗(yàn),是什么情況?
收到銀承直接轉(zhuǎn)給供應(yīng)商怎么分錄呢
公司1月份購(gòu)入轎車,2月份計(jì)提折舊,5月份收到購(gòu)置稅的發(fā)票,購(gòu)置稅部分的折舊怎么計(jì)提呀?
老師,出口發(fā)票上的客戶名稱是裝箱單上的名稱還是付款時(shí)的名稱?
公司有一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅,油費(fèi)和電費(fèi)無(wú)法區(qū)分,現(xiàn)在稅局要求我們按比例抵扣,那么之前抵扣過的進(jìn)項(xiàng)是不是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師,員工分紅的計(jì)提及發(fā)放分錄怎么做
為什么有限合伙人轉(zhuǎn)普通合伙人后還是無(wú)限連帶責(zé)任?
求一份制造公司簡(jiǎn)歷模板,怎么寫
有操作流程嗎?
?你好; 這個(gè)學(xué)堂有紅沖 課程 ;? ??https://www.acc5.com/course/course_10464.html這個(gè)? 里面去看? ?
老師,找下我這邊填寫紅字信息表導(dǎo)出給銷售方,把錯(cuò)誤的發(fā)票給銷售方,銷售方進(jìn)行紅沖重新開具進(jìn)行是吧?(我這邊填寫選擇已認(rèn)證是吧)
?你好1.? ? ?是的。? 你開紅字信息表處理? ??