你好;? ? 你開紅字信息表; 對方開紅字發(fā)票來紅沖? ?
老師, 進出口報稅,就是在10月認證了一張需要退稅的發(fā)票,但是這個發(fā)票有問題,需要在11月紅沖,一般平時正常的情況下,都是把認證的需要退稅的進項發(fā)票設置為暫不抵扣,但是由于這個11月需要紅沖,稅務局說申報10月的稅的時候的那個發(fā)票設置為抵扣,但是我這邊申報了之后就顯示比對不通過,這是什么情況呀?
老師您好,我司是外貿企業(yè),最近在做一筆出口退稅的業(yè)務,進項發(fā)票已經勾選退稅確認了,但是現在顯示報關單名稱和發(fā)票不一樣,專管員審核不通過,那我這張發(fā)票可以讓供應商紅沖重新開具嘛
老師,您好,請問我們是出口退稅外貿企業(yè),進口貨物對方給我們開了增值稅專用發(fā)票,我方已認證,但后期發(fā)現錯誤,對方又開了紅字發(fā)票給我們,納稅申報表中這個退票的進項稅額我們應該怎么填?填在哪一行?可以說明一下嗎?謝謝
老師好,我們是外貿企業(yè),我已經在發(fā)票認證平臺勾選了退稅,也已經確認了,但是現在發(fā)票名稱和報關單不一致?請問現在是我這邊做紅字申請表,然后把這些發(fā)票作廢嗎?那我這個月的增值稅報表哪里還要填嗎?
老師,我是外貿公司購貨方,這個月申報5月報關退稅數據審核未通過,進項發(fā)票名稱不一致,退稅進項發(fā)票我這邊已經認證,我這邊怎么紅沖進行具體下一步操作?
大陸生產的蘋果手機需要交關稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農民工工資30%,農民工工資以工資發(fā)放還是要以農民工專戶發(fā)放啊!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數據都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調整分錄。我現在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
有操作流程嗎?
?你好; 這個學堂有紅沖 課程 ;? ??https://www.acc5.com/course/course_10464.html這個? 里面去看? ?
老師,找下我這邊填寫紅字信息表導出給銷售方,把錯誤的發(fā)票給銷售方,銷售方進行紅沖重新開具進行是吧?(我這邊填寫選擇已認證是吧)
?你好1.? ? ?是的。? 你開紅字信息表處理? ??