你好,你減去這個銷售額之后,填寫計稅依據(jù)就可以。

你好老師,我公司上月已在外地預(yù)交印花稅稅款,這個月申報8月份的印花稅,這個印花稅的表應(yīng)該怎么填寫呢
老師,我在異地已經(jīng)交過印花稅了,回機構(gòu)地怎么申報
老師,幫我看下,我申報印花稅對不對,在外地已經(jīng)預(yù)交過175元
老師,我的印花稅麻煩幫我看一下是不是已經(jīng)申報成功了
老師你好,我家異地預(yù)繳了印花稅,這個月地稅按次申報印花稅,稅務(wù)局系統(tǒng)不讓填寫已交稅金,我可以按0申報嗎?去窗口報要公章,我家章在外地呢郵寄不回來
請詳細解釋一下稅負率
中國開形式發(fā)票技術(shù)服務(wù)費到境外(人工,機票等),境內(nèi)要交哪些稅費
老師好,境外加工,題目給了加工費和料件費和其他費用,運保費。是按照加工費和料件費的千分之三算?還是按照加工費和料件費加上其他費用的千分之三算?
供應(yīng)商抵賬,我司欠款上游供應(yīng)商9000。拿一輛凈值9500的叉車抵賬,請問如何做分錄?
酒類消費稅五張報表哪幾張是必須填的
老師您好,公司開立基本賬戶必須法人本人到場嗎?我本人在新疆,在吉林注冊公司,可以有其他人注冊公司和銀行對公基本戶開戶還有稅務(wù)登記嗎?
老師你好,人事部門工資做完后需要發(fā)給財務(wù)審核嗎?
老師你好,請問采購部門每個月應(yīng)該配合財務(wù)提供哪些單據(jù)呢?
最后這個265元,寫錯了怎么修改
老師,問一下24年7月份公司處置了一輛二手車,沒開票也沒有申報,但是開了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票。這個要更正去年的申報嗎?如果要更正的話那是不是要從7月份及以后的月份都要更正?
我是這樣填的
計稅依據(jù)你填寫預(yù)繳之后的就可以
我預(yù)交的數(shù)據(jù)就是這個計稅依據(jù)金額,然后我把預(yù)交的填在已繳稅額里面,這樣好像也不用交稅了
你試一下移交,那里面能填寫嗎?能的話可以。
我在外地按萬分之三,然后對半交的,這個已繳稅額是我自己填上去的,
可以的,只要你能保存了就行。
我就是不知道我回機構(gòu)所在地是零申報,還是按我這樣的填法 申報
兩個做法都可以的,自己選擇,很久之前按照你這個做法,申報不了的直接選擇零申報。
還有我這個月加之前有20萬實收之本,我一直沒繳印花稅,我是點按次申報嗎,選擇營業(yè)賬簿嗎
你好,選擇資金,賬本印花稅。
還有這個稅款所屬期不應(yīng)該是6月份嗎,另外這個應(yīng)納稅憑證書立日期,我選幾月幾日
你好,按次申報的選擇當(dāng)天,如果是按月申報的,選擇六月份。
老師,這些需要填嗎
需要的,所有的都得填寫。
這怎么填,填哪些內(nèi)容
數(shù)量你填寫合同的數(shù)量,你交的是資金賬本,印花稅填寫1就可以的
這個沒帶星號的是不是可以不用填,如果要填,填什么
沒有星號的可以不用填寫的不用管。