你好,你減去這個銷售額之后,填寫計稅依據(jù)就可以。
你好老師,我公司上月已在外地預交印花稅稅款,這個月申報8月份的印花稅,這個印花稅的表應該怎么填寫呢
老師,我在異地已經(jīng)交過印花稅了,回機構地怎么申報
老師,幫我看下,我申報印花稅對不對,在外地已經(jīng)預交過175元
老師,我的印花稅麻煩幫我看一下是不是已經(jīng)申報成功了
老師你好,我家異地預繳了印花稅,這個月地稅按次申報印花稅,稅務局系統(tǒng)不讓填寫已交稅金,我可以按0申報嗎?去窗口報要公章,我家章在外地呢郵寄不回來
我們是一家貨車的經(jīng)銷商,租了一塊比較寬的場地,場地租賃方也正常給我家開具了場地租賃發(fā)票,今年生意不太好,想把其中一小塊場地轉(zhuǎn)租給其他公司,對方要求我們開具場地租賃發(fā)票,我們可以正常開具嗎?
老師 公司是外貿(mào)企業(yè),之前會計做賬沒有做匯損,一直是按照換算后的rmb入賬,那這個還需要做外幣匯損嗎?
老師,在產(chǎn)品的成本怎么計算?
甲公司2×20年年初的所有者權益總額為1 500萬元,不存在以前年度未彌補的虧損。2×20年度發(fā)生虧損180萬元,2×21年度發(fā)生虧損120萬元,2×22年度實現(xiàn)稅前利潤為0,2×23年度實現(xiàn)稅前利潤500萬元,根據(jù)公司章程規(guī)定,法定盈余公積和任意盈余公積的提取比例均為10%,公司董事會提出2×23年度分配利潤60萬元的議案,但尚未提交股東會審議,假設甲公司2×20至2×23年不存在其他納稅調(diào)整和導致所有者權益變動的事項,適用企業(yè)所得稅稅率為25%。則甲公司2×23年年末所有者權益總額為( )萬元。
老師,那些專票不能抵扣
轉(zhuǎn)賬:私轉(zhuǎn)公……是不是直接在APP上轉(zhuǎn)…輸入對方對公銀行賬號…和公司名稱就OK了?
老師你好!老板門面企業(yè)租了,老板需要交什么稅費,企業(yè)需要什么稅費,每個月租金20萬元,老師指導一下
老師,還銀行貸款要交印花稅嗎
老師,你好!吸收合并財務上要注意哪些怎么處理,有沒有相關課程
老師,開發(fā)票需要注意些什么呢,同一個公司不同的商品稅率要開不一樣的稅率嗎
我是這樣填的
計稅依據(jù)你填寫預繳之后的就可以
我預交的數(shù)據(jù)就是這個計稅依據(jù)金額,然后我把預交的填在已繳稅額里面,這樣好像也不用交稅了
你試一下移交,那里面能填寫嗎?能的話可以。
我在外地按萬分之三,然后對半交的,這個已繳稅額是我自己填上去的,
可以的,只要你能保存了就行。
我就是不知道我回機構所在地是零申報,還是按我這樣的填法 申報
兩個做法都可以的,自己選擇,很久之前按照你這個做法,申報不了的直接選擇零申報。
還有我這個月加之前有20萬實收之本,我一直沒繳印花稅,我是點按次申報嗎,選擇營業(yè)賬簿嗎
你好,選擇資金,賬本印花稅。
還有這個稅款所屬期不應該是6月份嗎,另外這個應納稅憑證書立日期,我選幾月幾日
你好,按次申報的選擇當天,如果是按月申報的,選擇六月份。
老師,這些需要填嗎
需要的,所有的都得填寫。
這怎么填,填哪些內(nèi)容
數(shù)量你填寫合同的數(shù)量,你交的是資金賬本,印花稅填寫1就可以的
這個沒帶星號的是不是可以不用填,如果要填,填什么
沒有星號的可以不用填寫的不用管。