您好 可以開具專票也可以開具普通發(fā)票 稅率應(yīng)是13%
老師,我公司是一般納稅人,現(xiàn)在賣了建筑用的瀝青,我現(xiàn)在要開票,稅率應(yīng)該選多少呀?
老師,您好,我司是一般增值稅納稅人,賣了一臺公司車給個人,現(xiàn)在購買人要求我們開一張銷售發(fā)票給他,我們是開專票還是普票給他合適,稅率應(yīng)該開多少,分錄應(yīng)該怎么做?請老師解答,非常感謝
你好,我們公司2009年時是小規(guī)模公司時購入一臺車,2016年升為一般納稅人,現(xiàn)在要賣掉2009年買入的車開發(fā)票應(yīng)該開多少的稅率?
老師您好,請問我公司是建筑企業(yè),一般納稅人,現(xiàn)在公司要賣一輛2016年買的皮卡車,應(yīng)該開出專票或普票出去呢?稅率應(yīng)該開多少呢?
公司在老板購入一輛小汽車,但是個人開的是普通發(fā)票給我司,現(xiàn)在這車經(jīng)常壞,我們賣出去發(fā)票怎么開呢?稅率多少呢?我司一般納稅人
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進(jìn)項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報個稅的嗎
最后一個選項為啥對,
老師,你好!以圖一的經(jīng)營范圍,圖二開票開哪個比較合適呢
您好!老師!請問換電腦后,自然人電子稅務(wù)局扣繳端的數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
那不是有個銷售使用過的固定資產(chǎn)的政策的嗎?不能用嗎?
您購入的時候抵扣過進(jìn)項稅額嗎
老師好,嗯,是抵了
那要按照13%稅率繳納啊
好的,那謝謝老師
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!