就是你的所得稅是根據(jù)收入乘以核定率乘以稅率 按這個來繳納的。

建設(shè)用地使用權(quán)屬于用益物權(quán)。請問作為抵押的情況下,需要以登記為生效要件嗎?
現(xiàn)在登記一般納稅人還需要輔導期?如果有這個輔導期,11月如果開票的話,11月的進項還不能用,11月開了多少票就要交多錢的稅?但是11月必須勾選認證?如果11月沒開票,11月的進項也必須勾選認證,等12月開票了,用11月票認證,如果11月沒有勾選,12月開票了也不能用于勾選認證?
老師,企業(yè)員工讓企業(yè)代買社保,每個月直接轉(zhuǎn)款到公賬這個賬怎么處理?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交個稅不
老師員工自己沒有工資卡,工資發(fā)給他指定的人,請問個稅申報是用誰
老師,我們是建設(shè)公司,甲方和我們的下游供應(yīng)商協(xié)商,以房抵貨款,我們是中間體,他們掛靠我司經(jīng)營,房子直轉(zhuǎn)到供應(yīng)商名下,那中間轉(zhuǎn)讓過程,不是有稅嗎,但房子不經(jīng)我司,稅務(wù)怎么處理
老師,內(nèi)蒙古鄂爾多斯,含稅收入是658389.21元,這里計稅依據(jù)填多少
調(diào)整以前年度的利潤,無需調(diào)整所得稅費用,會計分錄,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配未分配利潤,就可以,對嗎?
老師,增值稅申報表4月份金額少寫了1分,累計數(shù)也差1分,那要去4月份更正,后面全部也更正是吧,還是可以現(xiàn)在10月份申報表上加上這1分?
我們公司沒有核定印花稅,也一直沒有申報,但是有報營業(yè)賬簿印花稅,現(xiàn)在在增加稅目提交核定嗎?還是和之前一樣一直不申報
老師那這個只要填收入不用填成本嗎?
老師我的選項上面有能準確核算收入總額的和能準確核算成本費用的
是的是的,不可以的,大部分現(xiàn)在都是按照你的收入來繳納的,稅務(wù)局不能讓你按照成本來。
老師填了收入還要填其他啥嗎?
填寫收入就可以的。
老師收入是填從1月份到現(xiàn)在的嗎?
對的是的,填寫年累計的收入。
老師,可是下面有應(yīng)補稅額700多,那現(xiàn)在小規(guī)模都免稅,那個體戶豈不是很吃虧
你好,只要有收入,你就需要繳納的。 核定率還是定期定額?
這定期定額的不超過一定的金額,不需要繳納的。
定率的老師
就只要有收入就得交稅。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快