?你好1. 是的。 農(nóng)耕服務(wù)是免增值稅的; 對(duì)的? ?;? 開普票免征; 你開專票是 不免征的?
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人月銷售不超過(guò)10萬(wàn),去稅務(wù)局代開普通發(fā)票,可以享受免增值稅的優(yōu)惠政策嗎?是不是只有開具專用發(fā)票才不享受免增值稅的優(yōu)惠政策?
軟件企業(yè)總公司享受了三免三減半的優(yōu)惠,開了一個(gè)分支機(jī)構(gòu),軟件部分由分支機(jī)構(gòu)銷售,分支機(jī)構(gòu)能夠享受增值稅的這個(gè)優(yōu)惠政策嗎?
獨(dú)立核算的分支機(jī)構(gòu),享受45萬(wàn)免增值稅嗎?享受所得稅優(yōu)惠政策嗎。
老師 農(nóng)業(yè)機(jī)耕開專票能享受增值稅的免稅優(yōu)惠政策么
面粉行業(yè)的優(yōu)惠政策有嗎?免企業(yè)所得稅和增值稅嗎?農(nóng)林牧漁優(yōu)惠政策可以享受嗎
給客戶維修打印機(jī)發(fā)票是打印機(jī)配件,入賬是入業(yè)務(wù)費(fèi)還是維修費(fèi)
債券每期付息應(yīng)該也是用應(yīng)付債券-應(yīng)計(jì)利息對(duì)吧,這不是已經(jīng)變化了嗎?為什么還好多都是應(yīng)付利息?
老師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所給我們出具的審計(jì)報(bào)表,我們公司因?yàn)槔麧?rùn)表中的所得稅費(fèi)用科目記錯(cuò)到本年利潤(rùn)中導(dǎo)致所得稅費(fèi)用為0,想更改要求重新出具近三年的,這種情況事務(wù)所應(yīng)該給我們出去么?
老師,現(xiàn)金折扣怎么處理呢?
老師我們24以前出售的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)會(huì)影響我們24年度的申報(bào)收入嗎,我們24年度申報(bào)的收入金額比我們24年的開票收入小,收入顯示不一致
B選項(xiàng)在做分錄時(shí)不是壞賬準(zhǔn)備都抵消掉了嗎?借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備 借:壞帳準(zhǔn)備 貸:信用減值損失 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
請(qǐng)問(wèn)說(shuō)銷管財(cái)三大費(fèi)用期末沒(méi)有余額,但是當(dāng)月月底計(jì)提當(dāng)月的工資,下個(gè)月發(fā)放,這樣這個(gè)就肯定有余額了哦,還有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是月末要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎
老師您好,我是一家建筑施工企業(yè),2017年承接了一個(gè)爛尾樓盤,于2019年完工,工程款只付一部分,現(xiàn)階段甲方(開發(fā)商)已無(wú)力償還,我公司能把債權(quán)轉(zhuǎn)移嗎?
老師您好,我公司是某第三方平臺(tái),如幫客戶訂酒店,酒店250一天,手續(xù)費(fèi)10,那我開票給客戶可以全額按代理經(jīng)濟(jì)*代訂酒店260開專票嗎? 還是開專票要按差價(jià)開,只能開手續(xù)費(fèi)10那一部分?然后250由酒店自己開呢?
老師好,分紅只能針對(duì)未分利潤(rùn)嗎,能把法定盈余公積和任意盈余公積也分了嗎