你好? 你們收款了是嗎 借銀行,貸預收?

我們是做拍賣的,就是從供應(yīng)商那里拿貨,放在自己開發(fā)的平臺上銷售,我們再定時跟供應(yīng)商結(jié)算貨款,這個我們怎么做賬呢?是按銷售商品的價格確認收入,再按跟供應(yīng)商結(jié)算的貨款結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師要是我們約定跟跟供應(yīng)商對半承擔他們的庫損,假如10月份庫損50000那我們要承擔25000,但是這個庫損的數(shù)據(jù)是供應(yīng)商提供給我們的,每天我們按照實際進多少就結(jié)算供應(yīng)商多少,發(fā)票也按照我們實際結(jié)算多少開,現(xiàn)在要單獨結(jié)算這個庫25000,我應(yīng)該怎么做賬,要供應(yīng)商開什發(fā)票
老師,你好!我們?nèi)ツ暧幸粋€定單,出口的,已經(jīng)出貨給客人,走了報關(guān),但是客人收到貨后不滿意,取消這個訂單,然后這個款也不要退,就掛在我們這里說下個訂單要扣掉這筆款,今年這個客人下了一個訂單,付款時就少付了去年那個訂單的費用,這個賬要怎么操作呢?客人不滿意要取消訂單我們也和供應(yīng)商溝通了,供應(yīng)商同意我們因這個訂單而付的款也可以從下次訂單里扣除,這個供應(yīng)商是月結(jié)的,我們在他們4月份的對賬單里扣除再付的款。
我有個問題就是,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),我們這個月跟客戶平臺結(jié)算了款,但是供應(yīng)商要次月發(fā)貨,系統(tǒng)里我們這月要錄這筆銷售單,或者應(yīng)該怎么做
我是中間者,我上有供應(yīng)商,下有客戶,現(xiàn)在有個問題,客戶說我們的產(chǎn)品出問題,我們?nèi)z測原材料,發(fā)現(xiàn)是原材料出問題。現(xiàn)在就是我們企業(yè)需要向供應(yīng)商索要賠款,還要向客戶支付賠款。 我先說我們企業(yè)和供應(yīng)商這個一模塊?,F(xiàn)在商定,供應(yīng)商應(yīng)賠款我們5萬元,當月貨款為60萬,從當月貨款中扣除。 我想請問,我們企業(yè)和供應(yīng)商的這一操作,在稅務(wù)上來說,是否可行呢?
老師,今年的政府補助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個體工商戶經(jīng)營所得個稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費沒有分攤計入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個體工商戶沒有票怎么報稅,
10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進貨原價B、價款加上運雜費)。C、價款加上運費D、購進商品支付的所有款項
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實質(zhì),分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價收,甚至會多收運費,出口報關(guān)單是按Fob出口,會計做賬也是按fob確認收入,代收的運費貨代會開一部分運輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價,20元是運輸費,10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎?會計把這20元做成了銷售費用,感覺不對,出口報關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過的賬務(wù),我從2022年已經(jīng)開始補賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請老師們指點一下,謝謝
系統(tǒng)的銷售單要不要錄
還是等供應(yīng)商發(fā)貨的那個月再來錄銷售單?
不然現(xiàn)在錄銷售訂單的話,我的庫存就是負的
等發(fā)貨的時候再錄入銷售單。