您好,這個(gè)是的,選擇不動(dòng)產(chǎn)租賃

老師好,公司是一般納稅人,經(jīng)營(yíng)五金產(chǎn)品,內(nèi)貿(mào)外貿(mào)都有,且有房產(chǎn),租賃給別的公司,簽了租賃合同,租金5萬(wàn),押金5千,給對(duì)方開(kāi)了增值稅普通電子發(fā)票“不動(dòng)產(chǎn)租賃”金額47619.05,稅金2380.95,總額50000,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)如何處理?其他業(yè)務(wù)收入?增值稅電子普通發(fā)票稅金能否抵扣?
沒(méi)收租戶租賃保證金,我做了營(yíng)業(yè)外收入和計(jì)提銷項(xiàng)稅,在電子稅務(wù)局導(dǎo)入發(fā)票時(shí),我新增一張未開(kāi)具收入發(fā)票,選擇不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃?
甲公司某年8月20日與B公司訂立一份經(jīng)營(yíng)租賃吊車(非主營(yíng)業(yè)務(wù))合同,租金金額總計(jì)600000元(不含稅),租期6個(gè)月,合同開(kāi)始日預(yù)付租金50%,另外50%的租金待合同到期后再結(jié)清。增值稅專用發(fā)票在收到租金時(shí)開(kāi)具,增值稅率13%要求:試做出甲公司收到預(yù)付的租金和增值稅、每月末確認(rèn)租金收入和租賃期滿收到租金余款和增值稅的會(huì)計(jì)分錄。血
甲公司某年8月20日與B公司訂立一份經(jīng)營(yíng)租賃吊車(非主營(yíng)業(yè)務(wù))合同,租金金額總計(jì)600000元(不含稅),租期6個(gè)月,合同開(kāi)始日預(yù)付租金50%,另外50%的租金待合同到期后再結(jié)清。增值稅專用發(fā)票在收到租金時(shí)開(kāi)具,增值稅率13%。要求:試做出甲公司收到預(yù)付的租金和增值稅、每月末確認(rèn)租金收入和租賃期滿收到租金余款和增值稅的會(huì)計(jì)分錄。
老師你好,工廠有部分廠房出租,收到租戶給的租金,合同上約定了,需要開(kāi)發(fā)票需要給稅點(diǎn)給我們,人家不需要發(fā)票就收據(jù)就可以。那一直也沒(méi)開(kāi)發(fā)票,沒(méi)做租賃收入處理,報(bào)稅不也就沒(méi)計(jì)收入了嗎。那如何處理的更合理呢,是要開(kāi)發(fā)票嗎,那就是多一個(gè)增值稅對(duì)吧,還有房產(chǎn)稅是不是就按照租賃收入的12%交稅吧。還是不開(kāi)票,報(bào)稅時(shí),在未開(kāi)具發(fā)票那一欄填個(gè)租金收入的金額就可以?不然只有支出,沒(méi)有收入,是不是不合理?但交稅又增加了企業(yè)負(fù)擔(dān)
老師,公司買了一輛賓利轎車,可是稅前抵扣嗎
老師,現(xiàn)在的受益人備案,如何操作?
小規(guī)模納稅人,這個(gè)月開(kāi)票預(yù)計(jì)開(kāi)160萬(wàn),要交1個(gè)點(diǎn)的增值稅和附加稅12個(gè)點(diǎn)除以2的稅嗎?
老師,我們老板問(wèn)我一些機(jī)器改造費(fèi)用,我是按內(nèi)賬告訴他,還是外賬。有些沒(méi)有票用其他油票和其他的代替的。
老師,賬面已經(jīng)沒(méi)有錢了,其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入后導(dǎo)致本年利潤(rùn)有14萬(wàn),這個(gè)繳納完企業(yè)所得稅后,股東還要繳納20%的個(gè)稅嗎?
老師,殘保金要怎么申報(bào)?是用去年的數(shù)據(jù)來(lái)申報(bào)嗎?
老師這個(gè)怎么填寫。。。是我找錯(cuò)了位置嗎
8500元工資第一個(gè)月上多少錢稅
注冊(cè)資本是100萬(wàn),但是沒(méi)有打錢進(jìn)去后期收到貨款之后做賬需要寫一部分實(shí)收資本嗎
個(gè)稅每月最晚什么時(shí)候申報(bào)?

