借應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸營業(yè)外收入
請問小規(guī)模的開票不過超15萬季不過45萬,在記賬是不是要記入應交稅費-應交增值稅的,然后不交稅轉入營業(yè)外收入的嗎
你好、老師、想問一下、小規(guī)模納稅人季度收入不超過30萬、增值稅減免 不納稅、應交稅費-未交增值稅 這個科目余額 怎么結轉?
請問這個應交增值稅怎么算出來的,我看像小規(guī)模,去年小規(guī)模稅率是1%,銷項稅額是對上的。但是框起來的是不是算錯了,正確應該是多少?政策是季度45萬內(nèi)免增值稅,超過45萬是全額交稅還是超出部分交稅呢?
你好!請問像去年小規(guī)模一個季度開票收入不超過45萬的,做賬時“應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)”應該轉入哪一個科目?
小規(guī)模納稅人2022年一季度銷售額只有5千含稅(開的普票1%),1月開票時已入賬,借:應收賬款5000,貸:主營業(yè)務收入4950.5,貸:應交稅費~應交增值稅49.5,季末一季度收入不超過45萬免稅,那季末是將已入賬的增值稅轉出做借:應交稅費~增值稅49.5,貸:營業(yè)外收入49.5么?
老師您好,我是一家建筑施工企業(yè),2017年承接了一個爛尾樓盤,于2019年完工,工程款只付一部分,現(xiàn)階段甲方(開發(fā)商)已無力償還,我公司能把債權轉移嗎?
老師您好,我公司是某第三方平臺,如幫客戶訂酒店,酒店250一天,手續(xù)費10,那我開票給客戶可以全額按代理經(jīng)濟*代訂酒店260開專票嗎? 還是開專票要按差價開,只能開手續(xù)費10那一部分?然后250由酒店自己開呢?
老師好,分紅只能針對未分利潤嗎,能把法定盈余公積和任意盈余公積也分了嗎
老師好,兩個股東鬧分家,大股東想做低近幾年的利潤,有什么好的辦法賬務處理嗎
問下老師,有個人力資源公司,分公司是給總公司代繳社保的,但當時沒有做總分機構備案,分公司開差額發(fā)票給總公司入成本,過了3年分公司這邊的稅局覺得這個不可以開差額表,需要全部沖紅,導致總公司成本少了,而且當時總分機構備案也沒法操作,現(xiàn)在總公司數(shù)據(jù)異常,缺少成本票!問下這種情況要怎么處理?
報關行看錯了小數(shù)點,本來1萬多,報成了17萬多,多報了16萬美金,這個一定得按17萬開銷項嗎?還是按正確的1萬多開票就好呢?
8月新開的公司,八月份的工資。8月份是不需要申報個稅,9月份才申報過稅,對嗎?
老板家人(非員工)的車租給公司使用,簽署租賃協(xié)議,然后增值稅稅的話,如果對方代開增值稅租金怎么簽署可以不代開增值稅發(fā)票?個稅怎么繳?
老師好,兩個股東鬧分家,大股東想做低近幾年的利潤,有什么好的辦法賬務處理嗎
A公司是做訴保委托處置的,B公司委托A公司,現(xiàn)在B公司要求A公司開6%的專票,每個月大概有3萬單左右,每單200塊,A和B都是小規(guī)模納稅人,A公司是否能開6%的專票,可以的話要如何操作?
謝謝郭老師! 還有一個問題:今年第一季度需要交的稅費,最遲幾月份要繳納?
你好 四月20號之前繳納的
國家稅務總局不是出臺了一項政策嘛,稅費緩繳6個月繳納政策
你好 那就是10月份繳納 這個是制造行業(yè)的
個人所得稅經(jīng)營所得申報表中,“應稅項”及“收入總額”數(shù)據(jù)包括營業(yè)外收入嗎?
查賬征收的不包含 核定的包含