一般會(huì)有罰款的。一般會(huì)有罰款的,看你當(dāng)?shù)匾蟆?/p>

請(qǐng)教一下,我們企業(yè)本月申請(qǐng)從小規(guī)模納稅人升級(jí)為一般納稅人,在11月20號(hào)申請(qǐng)的,但是去大廳核稅種,他們給核定的從10月1日開始。 現(xiàn)在電子稅務(wù)局上顯示我們有逾期未申報(bào)信息,增值稅、附加稅等。 專管員說我們沒申報(bào)導(dǎo)致的,可是我們申請(qǐng)變?yōu)橐话慵{稅人已經(jīng)過了征期了,沒辦法申報(bào)呀,現(xiàn)在專管員要罰我們,我覺得不合理,我不讓稅務(wù)局做罰款,專管員不給處理這個(gè)事兒,想請(qǐng)教老師該怎么辦?
老師我1.3.4.5月收了4080000萬的加工費(fèi),因?yàn)橹拔覀児疽恢边\(yùn)轉(zhuǎn)不正常,一個(gè)月就上10多天班,其他都在檢修,從8月份開始才生產(chǎn)正常點(diǎn),這個(gè)加工費(fèi)我一直掛在預(yù)收賬款下面,沒有確認(rèn)收入做納稅申報(bào),現(xiàn)在稅務(wù)局的叫我要按征稅所屬期申報(bào),要我繳納滯納金和稅費(fèi),可是我都沒有正常生產(chǎn),怎么正常申報(bào),我本來是說12月底一次性確認(rèn)收入再申報(bào),可稅局的不同意,這種情況怎么辦,如果要按正常所屬期申報(bào)那我這個(gè)滯納金要怎么計(jì)算
老師您好!我公司施工企業(yè),工地臨時(shí)用工12個(gè)人的工資按項(xiàng)目結(jié)束后一次發(fā)放的。4月。5月,6月。三個(gè)月的工資都在6月份一次性發(fā)放。4月,5月份的工資當(dāng)月沒有計(jì)提。都是在6月份統(tǒng)一計(jì)提,發(fā)放的,工資三個(gè)月分類分開做的。個(gè)人所得稅也是申報(bào)在6月份了,用工日期從3月1日開始到6月30日結(jié)束。那我計(jì)算殘保金人數(shù)的時(shí)候,這個(gè)人數(shù)是應(yīng)該怎么計(jì)算呢?
3月27日入職,沒有五險(xiǎn)一金,沒有專項(xiàng)附加扣除, 3月4月是零工資, 從5月開始每月固定發(fā)工資1萬, 已申報(bào)到9月份工資, 其中8月9月個(gè)稅已分別繳納150元,總計(jì)已繳納300元個(gè)稅, 10月工資,應(yīng)交150元個(gè)稅,這月還未進(jìn)行申報(bào), 現(xiàn)在要算11月工資的個(gè)稅, 但是不懂怎么算了
老師,如果異地施工項(xiàng)目,今天報(bào)驗(yàn),但職工工資從4月開始,專管員做個(gè)稅認(rèn)定時(shí)選申報(bào)日期開始日為4月,但沒有應(yīng)納個(gè)稅,所以沒有滯納金,這個(gè)會(huì)有逾期申報(bào)的罰款嗎?
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦


意思是申報(bào)期從4月開始,我現(xiàn)在進(jìn)系統(tǒng)切換申報(bào)期,分別申報(bào)4、5、6月,但申報(bào)日期還是7月,所以會(huì)對(duì)4、5月有逾期申報(bào)的罰款是嗎。這個(gè)罰款稅務(wù)沒說要收,就不用交是嗎
是的,就是這樣處理的。