你好,2019年的增值稅專票沒有勾選認(rèn)證,是需要按普通發(fā)票入賬嗎?
對(duì)方給我們開的紅字發(fā)票,對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票已經(jīng)抵扣過了,這張紅字發(fā)票應(yīng)該怎么處理?在發(fā)票勾選認(rèn)證里邊也沒有這張發(fā)票啊,這張發(fā)票需要勾選認(rèn)證嗎?
老師好。我要申報(bào)增值稅。點(diǎn)開一表集成,看到有個(gè)紅字發(fā)票,是專票。(我方是購買方),我沒有對(duì)這張發(fā)票勾選認(rèn)證過。請(qǐng)問我要不要管這張紅字發(fā)票?我申報(bào)增值稅應(yīng)該怎樣處理?
老師,今天我認(rèn)證專票時(shí),發(fā)現(xiàn)平臺(tái)上有一張酒店給我們公司開的增值稅專票,但是我并沒有收到這張專票,發(fā)票和抵扣聯(lián)都沒有,也未入賬,我就沒有勾選這張認(rèn)證,把其他認(rèn)證了,請(qǐng)問我是否需要把這張選擇不抵扣,原因選 其他?然后提交就行了,賬務(wù)上也不用處理?
請(qǐng)問有張2019年的增值稅專票沒有勾選認(rèn)證,這張發(fā)票應(yīng)該怎么處理?
老師好!增值稅抵扣勾選時(shí)有一張招待住宿費(fèi),這張發(fā)票不能抵扣勾選吧,應(yīng)該怎么處理?
我有中級(jí),面試一個(gè)出納都不用我,因?yàn)槲也粫?huì)使用poss機(jī),出納要會(huì)用Poss機(jī),真搞笑
老師,付了6000元的做標(biāo)書保證金 最后退回4000元,開回來2000元的發(fā)票,這個(gè)過程怎么寫分錄
請(qǐng)問老師,今年3月開出的普票,7月客戶要求開退票,可以嗎
請(qǐng)問老師,這個(gè)題的B選項(xiàng)的解析那段話不太理解,麻煩詳細(xì)解釋一下
老師,我要去面試一家制造業(yè)企業(yè)的會(huì)計(jì),我需要了解哪些信息呢
老師,牙科診所進(jìn)貨了10個(gè)80元牙冠,送了一1套工具盒,這是一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,怎么做分錄?現(xiàn)金付款了,我們要是銷售5個(gè)1007元牙冠,送客戶1套工具盒,怎么做分錄?帶數(shù)據(jù)
25年中級(jí)會(huì)計(jì)股份支付會(huì)考嗎
2024年賣出商品給商家,商家后面不要退貨回來,寄賣在這,2025年賣出會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師,我們單位是一家小規(guī)模企業(yè),當(dāng)月的業(yè)務(wù)正好是下個(gè)月開發(fā)票,客戶也是在下個(gè)月結(jié)算款,當(dāng)月的收入雖然未開票,也在當(dāng)季度按 未開票收入申報(bào)了增值稅了,所以我在下個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候就把上個(gè)季度的最后一個(gè)月發(fā)票金額減掉了,可是提示比對(duì)異常,老師這樣的情況,我應(yīng)該怎么辦呢?謝謝您
老師您好,我是個(gè)人2022年考取中級(jí)會(huì)計(jì)師,現(xiàn)在由于不讓個(gè)人代理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。如果自己成立會(huì)計(jì)師事務(wù)所,我手下必須得有。兩個(gè)人具備資質(zhì)證明的,一共得是三個(gè)人對(duì)吧。還得有營業(yè)場(chǎng)所
這張發(fā)票是會(huì)計(jì)忘記認(rèn)證了
你好,需要補(bǔ)做認(rèn)證處理?
具體流程是怎樣的?
你好,登錄增值稅勾選認(rèn)證平臺(tái),選擇這張發(fā)票提交認(rèn)證就是了?
請(qǐng)問這張發(fā)票的開票公司已經(jīng)注銷了,不影響認(rèn)證吧
你好,是的,不影響的?
請(qǐng)問發(fā)票原件也丟了,有發(fā)票照片的話,可以打印出來作為入賬憑證嗎?
你好,發(fā)票原件丟了,需要做丟失備案,然后用復(fù)印件和備案表格一起入賬才是的?
丟失備案是怎樣的?
你好,提供相關(guān)資料,去稅局填表,辦理發(fā)票丟失備案手續(xù)?