對(duì),需要給對(duì)方客戶兩聯(lián)次的
我們公司開給客戶20萬(wàn)發(fā)票,發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)寄給他們了,但是他們并沒有抵扣,現(xiàn)我們想終止業(yè)務(wù),請(qǐng)問紅字信息表和紅字發(fā)票他們開還是我們開?如果他們不配合怎么辦
老師,請(qǐng)教下,紅字信息表有沒有期限?2016年供應(yīng)商開的發(fā)票,抵扣了,17年3月做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我們給他們開了紅字信息表,他們到現(xiàn)在沒紅沖,這個(gè)紅字信息表還有用嗎?他們說(shuō)他們撤銷了紅字信息表,但是這個(gè)他們能撤回嗎?
老師,開的專用發(fā)票客戶抵扣了說(shuō)要退貨,他們開了紅字專用發(fā)票信息表給我們,我要接下來(lái)要怎么做的?
老師,請(qǐng)教下。我們是銷售方。已經(jīng)開出抵扣的發(fā)票,對(duì)方開了紅字信息表,我們開了紅字發(fā)票。這個(gè)紅字發(fā)票都給對(duì)方嗎?要的話給兩聯(lián)嗎?
老師,請(qǐng)教下,客戶抵扣了的專票。等他們開完紅字信息表后,我們開出的紅字發(fā)票,要給他們兩聯(lián)是吧?
老師,使用權(quán)資產(chǎn)明明算出來(lái)是40.1,但是為啥他編分錄又是38.6啊
老師,商貿(mào)行業(yè)會(huì)計(jì)的特點(diǎn)是什么?
2025年還是增值稅小規(guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn)普票不交稅嗎
老師你好!請(qǐng)幫看一下增值稅申報(bào)表,最后看那一個(gè)是申報(bào)的增值稅,最后附加稅按增值稅的12%減半征收,是這樣核算嗎?
委外的加工費(fèi)是放生產(chǎn)成本原材料還是制造費(fèi)里
試算平衡表期末余額對(duì)不上怎么回事,重算,還是對(duì)不上?
企業(yè)發(fā)放工資,如果沒有購(gòu)買社保,對(duì)公發(fā)放的工資可以稅前扣除嗎,在浙江跟江蘇
企業(yè)發(fā)放工資的話怎么發(fā)放可以稅前扣除
比如,自己開拼多多網(wǎng)店,賣自己各處從個(gè)人手中回收的二手商品,沒有發(fā)票,無(wú)法證明所售賣的東西是自己回收買來(lái)的。然后現(xiàn)在要在網(wǎng)店進(jìn)行銷售,銷售額較高,比如一個(gè)月賣了40萬(wàn),需不需要交稅,怎么交稅,交多少。
現(xiàn)在目前好找工作嗎,聽說(shuō)現(xiàn)在失業(yè)率高?
好的,謝謝老師!
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝您。