同學(xué)你好 增值稅免稅 個(gè)人所得稅交稅
我是小規(guī)模納稅人,月核定銷售額有19萬,季度就是57萬,第二季度我只開了普票,而且金額超過了57萬,增值稅這邊是不是免稅,不用交稅的,是不是只需要交個(gè)人所得稅就可以了?
我們是小規(guī)納稅人這個(gè)季度開了普票是15萬,專票是5萬,那樣我們這個(gè)季度交增值稅時(shí)不超過30萬是不是只需要交5萬專票的稅就可以了吧
如果是小規(guī)模納稅人,第一季度,第二季度,第三季度都沒有超過30萬,第四季度超過了30萬,到了70萬,是不是增值稅最后一個(gè)月就交7千就可以了呢
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,按季度申報(bào)的,每個(gè)季度銷售收入不超過30萬,都是免征增值稅的。那假如第一季度沒有開增值稅發(fā)票,第一季度增值稅申報(bào)的時(shí)候也不用交增值稅,第二季度的時(shí)候開票就把第一第二季度的票一起開了,開了50多萬,請問下第二季度是不是只能按照50多萬來申報(bào)交稅了?
我們公司是小規(guī)模納稅人 今年第一第二季度的季度銷售額都沒有超過30萬 第三季度超過了 是不是交增值稅就會(huì)是按第一第二第三季度這三個(gè)季度的總銷售額交增值稅呢?
老師今天的財(cái)管,有這個(gè)信息怎么算營業(yè)成本?太難了
以前發(fā)票申報(bào)未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
請問個(gè)稅中斷2年未申報(bào),補(bǔ)報(bào)時(shí)提示 員工數(shù)據(jù)校驗(yàn)不通過,已申報(bào)了個(gè)人所得稅年度申報(bào),扣繳義務(wù)人不得刪除、更正或新增該納稅人的申報(bào)記錄。 (原電腦申報(bào)數(shù)據(jù)沒有)怎么樣處理,才能把數(shù)據(jù)都補(bǔ)申報(bào)成功呢
您好,老師,調(diào)整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關(guān)的,還有什么分錄是有關(guān)聯(lián)的,必須要做的
寵物店是小規(guī)模納稅人公司,是好幾個(gè)人入股開的,如果幾年后想注銷怎么分才比較公平合適呢
2026年3月考上研究生,就送一部手機(jī)。這是附條件還是附期限?
老師,采購對賬單(也等于入庫)要附送貨單的嗎?對賬周期是7/26到8/25,作為8月的應(yīng)付貨款,然后全盤以這周期算8月供應(yīng)商的委外加工費(fèi),請問我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個(gè)采購對賬周期嗎?我司用供應(yīng)商的送貨單作為入庫單來的
老師,未實(shí)現(xiàn)融資收益用在什么地方?
以前發(fā)票申報(bào)未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,現(xiàn)在企業(yè)買賣A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?
老師,一個(gè)季度 沒有開 專票,就算 月核定金額 再大 是不是也 不用交 增值稅
鐘老師,可以再回答一下嗎?
核定的增值稅不需要交 所得稅需要按照核定的基恩繳納
好的,謝謝