你好,同學(xué) 你這里退稅,不受收入影響 收入可以是0
老師,我公司有留底50多萬,主要是買的房屋產(chǎn)生的留底,本來名單里沒有退稅,最后一天專管員又說必須改增值稅報(bào)表,不能體現(xiàn)有留底50多萬,只能做無票收入,充抵了留底。后期我這也沒有收入,我這該咋做呢?
現(xiàn)在存量留底稅額是16萬,我們是銷售空調(diào)的,銷售了好多的沒有開發(fā)票,現(xiàn)在要稅務(wù)局要求退稅,個(gè)人覺得不劃算,后期要繳納增值稅的話,又要繳納城建和附加,想請(qǐng)問全部做成無票收入后,后面再開發(fā)票的話如何報(bào)稅,有什么好的建議嗎?麻煩指導(dǎo)
老師,增值稅增量留底退稅,由于費(fèi)用發(fā)票報(bào)銷產(chǎn)生12.76元,稅務(wù)局要求退,增值稅留底對(duì)應(yīng)沒有銷售收入。而收入不能是0?
老師你好、5月增值稅申報(bào)后有留底稅額、專管員要求退稅或者轉(zhuǎn)未開發(fā)票收入里、然后就轉(zhuǎn)入未開發(fā)票收入申報(bào)了、就沒有留底稅額、現(xiàn)在報(bào)6月增值稅把未開發(fā)票沖回、只能沖回一部分不能全額沖回、全額沖回又有留底稅額、沒沖回的下個(gè)月還可以沖回嗎
老師您好,我們企業(yè)是一家外貿(mào)公司,出口的產(chǎn)品是不能退稅的,相當(dāng)于內(nèi)銷,必須當(dāng)月記收入開票,但是我的進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月不能取得,不能及時(shí)抵扣,這樣我下月申報(bào)的時(shí)候就得繳納增值稅,再取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額就產(chǎn)生留底。我再申請(qǐng)留底退稅可以嗎?
老師,您好!我們單位是律師事務(wù)所,最近有一筆老板要求轉(zhuǎn)出的款注明是借款,但是不確定什么時(shí)候能夠收回來,資金的用途老板也沒說。請(qǐng)問這個(gè)我在分錄時(shí)借方是做應(yīng)收款還是做到其他應(yīng)付款-**老板好
老師請(qǐng)問一下盈利標(biāo)準(zhǔn),就是企業(yè)盈余達(dá)到百分之多少就可以分紅了?
銀行找我要報(bào)表,我需要利潤(rùn)表減少成本50萬,提高利潤(rùn)50萬,那我資產(chǎn)負(fù)債表需要怎么修改?
我們給稅務(wù)局支付的采礦權(quán)使用費(fèi)500元怎么入賬 一年交一次
您好老師公司是一般納稅人,公司10多年前買的房產(chǎn)但是沒有房本好像是違建,公司支付的房款有賣房合同,然后現(xiàn)在這個(gè)房子打算出租對(duì)方要發(fā)票,出租房屋一般納稅人開票專票普票都是9個(gè)點(diǎn),都的交稅嗎,我意思沒有房本公司是自己開票還是得去稅務(wù)局代開呀
老師,23年的賬,有暫估100萬,在24年5月匯算調(diào)增了,但沒有反結(jié)賬到23年,結(jié)果在24年的帳里面顯示了24年利潤(rùn)多了100萬,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師,您好,我們實(shí)際是EXW方式出口,對(duì)方貨代到我們工廠提貨。如果我們貿(mào)易方式填EXW,必須填雜費(fèi),填了雜費(fèi)就跟我們實(shí)際收到的錢對(duì)不上了(比如貨值1000已收客戶,雜費(fèi)100未收客戶未墊付。我們是按1100確認(rèn)收入開票嗎?)我們可以按FOB報(bào)關(guān)嗎?1000貨值收到客戶的錢確認(rèn)收入,但是報(bào)關(guān)費(fèi),運(yùn)費(fèi)雜費(fèi)發(fā)票都是開的客戶的名字,留做備查的話稅務(wù)局會(huì)不會(huì)讓把退稅款退回來?
老師,我有房貸要還,但是我沒有房產(chǎn)證,還沒辦理,那我有房貸這塊可以抵扣個(gè)稅嗎,就是專項(xiàng)附加扣除這塊可以抵扣嗎?沒有房產(chǎn)證哈
提供完全在境外的服務(wù),開發(fā)票是開免稅還是零稅率?
固定資產(chǎn)凈值是固定資產(chǎn)賬面價(jià)值嗎?
系統(tǒng)提示,收入不能為0
把你申報(bào)表截圖看一下
您看一下,黃色部分
青島電子稅務(wù)局
您看一下
你這里申請(qǐng)退稅,需要滿足條件 你這里收入數(shù)據(jù)是看你是否滿足條件 你這里如果收入0就是不滿足條件
好吧,謝謝老師
嗯嗯,祝你工作愉快