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老師 問一下 我們賣出去一批貨 100萬賣的 對方?jīng)]要發(fā)票 我們正常報(bào)的無票收入 正常按13%交稅了 現(xiàn)在客戶因?yàn)榻?jīng)營不善,不想要了 想讓我們低價(jià)90萬把貨收了 但是還不給我們開發(fā)票 我們回購這批貨賬務(wù)處理怎么做

2022-07-05 17:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-05 17:08

您好!這樣你買進(jìn)來沒有發(fā)票啊。你可以入賬,計(jì)入庫存商品,但是沒有成本,不能稅前扣除

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快賬用戶7437 追問 2022-07-05 17:09

那要按照折扣退貨處理可以嗎 怎么做賬

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齊紅老師 解答 2022-07-05 17:13

你好!可以的。但是你要先跟稅務(wù)局去確認(rèn),因?yàn)槟阋硕?

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快賬用戶7437 追問 2022-07-05 17:16

要是為了避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 我不申請退稅可以不 只把銷售收入紅沖 多出來的差額記什么科目呀

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齊紅老師 解答 2022-07-05 17:17

您好!你之前沒有開發(fā)票,現(xiàn)在要做負(fù)數(shù),很容易被查的

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快賬用戶7437 追問 2022-07-05 17:19

那要正常開發(fā)票 紅沖時(shí)候這10萬差額記什么科目啊

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齊紅老師 解答 2022-07-05 17:22

您好!這個(gè)不是紅沖這10萬。 不過你到是可以先跟管理員說,要退回10萬,看他怎么要求

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快賬用戶7437 追問 2022-07-05 17:24

我不是只紅沖10萬 是紅沖90萬 多的十萬記銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)還是營業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2022-07-05 17:27

你好!如果你想簡單點(diǎn),就沖這個(gè)10萬

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您好!這樣你買進(jìn)來沒有發(fā)票啊。你可以入賬,計(jì)入庫存商品,但是沒有成本,不能稅前扣除
2022-07-05
你好,那你需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷的,因?yàn)槟銓?yīng)的進(jìn)項(xiàng)沒有一只申報(bào)增值稅,不操作出口退稅申報(bào)。
2023-09-27
你好,與有票一樣處理
2021-11-18
你好 ; 去年分錄怎么掛的。 我看看 。? ? 重新開票的金額與你無票收入金額一致嗎? ?去年報(bào)稅了嘛??
2021-09-14
折扣含在發(fā)票上就是商業(yè)折扣 沒有在發(fā)票上體現(xiàn)那就是現(xiàn)金返利
2022-12-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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