同學你好 這個盤點庫存就可以了

老師,我新到一家公司賬面庫存1000多萬 實際庫存就一半,剩下的我也不知沒貨的那部分到底是虛的,還是沒送貨,像這種大庫存怎么處理呢?
老師,請問一下,我們是銷售建材的公司,購貨發(fā)票很多時候不能及時取得,一般付款時,借:應付賬款,貸:銀行存款,實際商品是已收到,我們繼續(xù)銷售,由于發(fā)票沒到,就沒有做正常入庫的分錄,這樣就會出現(xiàn)負庫存,這種該怎么處理啊
老師,我是一個沒多大經(jīng)驗的會計,剛?cè)肼氁患疑鐓^(qū)醫(yī)院,我來接到這個工作后,去盤存存時,查庫存商品科目的金額要比實際庫存商品的金額多,以前是代賬會計,估計沒有下賬造成的多,現(xiàn)在也無從查起到底是那些庫存沒下賬造成的,遇見這種情況怎么辦?分錄怎么做
老師請問一下,我剛?cè)肼毩艘患疑藤Q(mào)公司,這家公司的賬以前是代理記賬公司做的,沒有設置庫存商品科目,他們以前收到進項票的庫存商品直接入主營業(yè)務成本,現(xiàn)在2025開始我要建庫存商品,但我也不知道以前剩余那些庫存商品沒開出去,老板也不知道,那2025年一月建庫存商品開始,是不是開票后沒有庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)的就不結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本,有的庫存商品的就結(jié)轉(zhuǎn),慢慢的自己整理個進銷存表格,這種操作對不
老師,我想問下,一家公司是銷售商品為主的商貿(mào)公司,如果賬面庫存和倉庫庫存對不上,需要怎么做到對上呢,倉庫盤點時候?qū)嶋H庫存和登記的庫存表也不一致,這個需要怎么處理,需要動到財務賬嗎
老師你好,我們公司固定資產(chǎn)里的一輛車賣了賺轉(zhuǎn)錢了,做無票收入應該做賣的金額,還得賺的金額
請問老師,我們公司注冊的時候注冊資本是認繳,上個月我們還了實繳資本產(chǎn)生的增值稅怎么入賬?
老師,您好,推廣用的宣傳架制作計入什么科目?
我們是建筑公司,項目上購買,跟保險公司買的安責險。怎么入賬?
老師好,一方公司收到開票日期為當年日期的前期發(fā)票(實際所屬期為2022年、2023年、2024年),一方公司開出開票日期為當年日期的前期發(fā)票(實際所屬期為2022年、2023年、2024年),業(yè)務均真實,這種情況下,雙方賬務如何處理?如何進行納稅申報?執(zhí)行小企業(yè)會計準則,謝謝
老師,現(xiàn)在檢查現(xiàn)金流量表時,順著發(fā)現(xiàn),25.01月現(xiàn)金科目 ,是貸方余額。原因是這邊現(xiàn)金使用時,自己墊了一些,但入賬時忘了掛 借:其他應付款了?,F(xiàn)在我要怎么調(diào)整呢?反過賬到1月調(diào)整,并更正報表嗎?還是直接在25.10月賬務處理 借:庫存現(xiàn)金 貸: 其他應付款 這樣沒關系嗎?
老師,您好,請問房產(chǎn)稅的房產(chǎn)原值,包括土地價格嗎
11月份申報10月份的個稅,員工離職日期應該寫幾月的
老師,請問公司的一般戶給基本戶轉(zhuǎn)款計入什么科目?
老師好,分公司的員工總公司代發(fā)工資,賬上一直掛著往來怎么辦,分公司沒有錢還總公司