您好!這個(gè)你要在附表二和主表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出懶填寫上轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)

5月份專票已抵扣,但6月份銷方要求沖紅,并開(kāi)了負(fù)數(shù)和正確的專票,那購(gòu)買方在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里怎么處理抵扣認(rèn)證呢
老師好,6月份開(kāi)出去的專用發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方退回發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),對(duì)方未認(rèn)證,我公司需要紅沖,應(yīng)該在開(kāi)票系統(tǒng)怎么操作呢 ,謝謝了
老師您好,我7月份開(kāi)具了專票,8月份購(gòu)買方已抵扣,8月份購(gòu)買方開(kāi)具了紅字信息表,然后銷售方開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票,又重新開(kāi)具了正確的專票,這種情況下購(gòu)買方在9月份在發(fā)票抵扣平臺(tái)是只能查到正數(shù)的發(fā)票,對(duì)嗎?負(fù)數(shù)的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理就可以了是嗎
老師,上個(gè)月供應(yīng)商開(kāi)了發(fā)票,6月份已經(jīng)勾選認(rèn)證抵扣了5月份的進(jìn)項(xiàng)稅額。6月份在做5月份賬務(wù)處理時(shí)候發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,但是增值稅已經(jīng)抵扣了。 請(qǐng)問(wèn)在發(fā)票紅沖、重開(kāi)以及賬務(wù)處理、勾選認(rèn)證各環(huán)節(jié)要怎么做呢?
老師,我們是一般納稅人,6月份供應(yīng)商給我們開(kāi)具的專票,發(fā)票7月份拿過(guò)來(lái),入賬到7月份,但是在6月份屬期的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅在抵扣系統(tǒng)里抵扣了,現(xiàn)在就是6月份賬面進(jìn)項(xiàng)稅額和抵扣系統(tǒng)里的不一致。而且后期7月份認(rèn)證肯定也是賬面和抵扣系統(tǒng)不一致。我需要怎么調(diào)一下賬呢?6月份已經(jīng)結(jié)賬了。
老師您好,請(qǐng)問(wèn)合同標(biāo)的 設(shè)備一臺(tái),包含了設(shè)備價(jià)和安裝工程,,這樣只能從高計(jì)稅對(duì)嗎?可不可以簽個(gè)補(bǔ)充協(xié)議把設(shè)備價(jià)和安裝工程價(jià)分開(kāi)列明,分開(kāi)不同稅率開(kāi)票,這樣可以嗎?
去年12月的報(bào)銷,有張發(fā)票五百塊,計(jì)入了成本把我們公司名寫錯(cuò)了,匯算清繳沒(méi)有納稅調(diào)增,那今年把錢給他要回的話,借銀行存款借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)可以嗎,不更正24年匯算清繳
老師,單位小車過(guò)戶給個(gè)人,也要交增值稅嗎
公司貸款一年期好,還是三年期好
老師,我們給客戶的紅包,十萬(wàn)塊,直接轉(zhuǎn)給法人了,這種有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),會(huì)不會(huì)到時(shí)候讓法人繳納個(gè)稅啊
你好 老師 對(duì)話CFO 課程 在哪里?
老師,酒店裝修費(fèi)用建賬時(shí)候錯(cuò)計(jì)入固定資產(chǎn),但是后來(lái)才知道房子是租的,現(xiàn)在要把固定資產(chǎn)改回長(zhǎng)攤,請(qǐng)問(wèn)需要怎么調(diào)呢
老師,項(xiàng)目上買的農(nóng)民工保險(xiǎn)入哪個(gè)科目呢
老師,請(qǐng)教一下,咱們公司簽訂了一出口合同,質(zhì)保期一年,質(zhì)保金一年后支付,對(duì)退稅有沒(méi)有什么影響了
甲公司收入40萬(wàn),融資部要求報(bào)表收入4000萬(wàn),會(huì)計(jì)沒(méi)有義務(wù)編吧,給他9月報(bào)表他自已編對(duì)嗎?


您好老師,那在發(fā)票抵扣模塊還是正常勾選對(duì)嗎
你好!是的。正常勾選了