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想問一下 去年應收應付往來賬中,預算會計沖銷時多付了一筆,今年進行憑證修改要怎么做分錄呀?

2022-07-05 11:20
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-05 11:22

你好 ;? ? ? 你去年的 分錄紅沖即可 ; 把你之前的分錄 做紅字紅沖? ?

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你好 ;? ? ? 你去年的 分錄紅沖即可 ; 把你之前的分錄 做紅字紅沖? ?
2022-07-05
你好,去年多計提了,現(xiàn)在要沖回來,把原來那筆做成紅字,再做一筆正確的
2022-01-10
你好,付錢的時候可以先記入到預付賬款里面
2024-01-04
借固定資產(chǎn) 貸其他應收賬款(沖以前錯的科目) 銀行存款
2022-07-01
你好,借應收賬款貸應付賬款,直接做這個調(diào)整的就行。
2022-04-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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