你好對的是的可以的。
老師你好,我兼職了一家一般納稅人企業(yè)銷售電梯的開進來的是專票,稅率是13%,開出去的是普票,稅率也是13%,請問可以抵扣增值稅進項稅嗎?聽很多人說這個銷項普票(開出去13%)可以抵扣進項稅(開進來13%),不知道這個是不是真的可以抵扣?麻煩給予解答,謝謝老師!
老師,我想問下,我是一般納稅人,開出去的普票稅額也可以用進項專票抵扣是吧,謝謝
我想問下我們是一般納稅人,開出普票的那部分銷項稅,到時候可以用專票進項抵扣這部分稅額嗎
我是一般納稅人,老師,我開出去的專票,和普票是不是都是要算進項稅抵扣的 專票我知道可以算我銷項稅,那普票稅額是不是我也得算銷項?勾選平臺進項稅額,也要抵扣我普票的稅額嗎
老師,我增值稅一般納稅人開出去普票的銷項稅額可以用專票的進項稅額抵扣嗎?
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個題又是稅前利潤*(1-25%)
領(lǐng)用已計提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
嗯嗯,謝謝老師
不用客氣,工作順利