如果說(shuō)確實(shí)是出差吃飯的可以算。
老師好,母公司和子公司在不同的地區(qū),老板說(shuō)根據(jù)出差的地區(qū)開(kāi)餐飲發(fā)票,和哪個(gè)公司異地就開(kāi)哪個(gè)公司的發(fā)票,這樣可以把招待費(fèi)做成差旅費(fèi),但是那個(gè)公司的人員并沒(méi)有出差的報(bào)銷,比如火車票或者過(guò)路費(fèi),是不是不能做差旅費(fèi)的? 如果領(lǐng)導(dǎo)們?cè)谀腹举I社保發(fā)一份工資,又在子公司發(fā)一份工資,這樣是不是就可以同時(shí)管理兩家公司、給報(bào)銷單簽字了呢?這樣工資薪金的所得稅是不是要匯總在一起也由其中一個(gè)公司代扣代繳呢,還是年終他們自己去匯算清繳呢?
1.采取分期收款方式銷售家居用品一批,價(jià)稅合計(jì)3390萬(wàn)元,按照合同約定4月內(nèi)收款80%,截止到4月30日未收到約定款項(xiàng)2.轉(zhuǎn)讓位于本市區(qū)自建商鋪一棟,取得含稅銷售額2289萬(wàn)元。該商鋪建成于2015年,企業(yè)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)征增值稅3.獲得國(guó)債利息收入50萬(wàn)元4.購(gòu)買辦公用品一批,取得增值稅普通發(fā)票注明金額6萬(wàn)元,稅額0.78萬(wàn)元5.購(gòu)買燃油載貨汽車1輛自用,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,支付含稅款項(xiàng)33.9萬(wàn)元6.進(jìn)口服裝一批,關(guān)稅完稅價(jià)格2000萬(wàn)元,該批服裝已經(jīng)報(bào)關(guān),取得海關(guān)開(kāi)具的增值稅專用繳款書7.員工因公境內(nèi)出差,取得注明旅客身份信息的鐵路車票,票面金額合計(jì)2.18萬(wàn)元8.上月購(gòu)進(jìn)一批化妝品因管理不善損毀,該批化妝品進(jìn)項(xiàng)稅額2.08萬(wàn)已在上期抵扣(其他相關(guān)資料:進(jìn)口服裝關(guān)稅稅率15%,不屬于消費(fèi)稅應(yīng)稅范圍,員工均與企業(yè)簽訂了勞動(dòng)合同1.計(jì)算業(yè)務(wù)1的銷項(xiàng)稅額2.計(jì)算業(yè)務(wù)2應(yīng)繳納的增值稅3.判斷業(yè)務(wù)3是否需要繳納增值稅,并說(shuō)明理由4.判斷業(yè)務(wù)4的進(jìn)項(xiàng)稅是否能夠抵扣,并說(shuō)明理由5.計(jì)算業(yè)務(wù)5應(yīng)繳納的車輛購(gòu)置稅及銷項(xiàng)稅額6.計(jì)算業(yè)務(wù)6應(yīng)繳的關(guān)稅、進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅7.判斷業(yè)務(wù)7是否能夠抵進(jìn)項(xiàng)
某商貿(mào)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年4月經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:2.轉(zhuǎn)讓位于本市區(qū)自建商鋪一棟,取得含稅銷售額2289萬(wàn)元。該商鋪建成于2015年,企業(yè)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)征增值稅。3.獲得國(guó)債利息收入50萬(wàn)元。4.購(gòu)買辦公用品一批,取得增值稅普通發(fā)票注明金額6萬(wàn)元,稅額0.78萬(wàn)元。5.購(gòu)買燃油載貨汽車1輛自用,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,支付含稅款項(xiàng)33.9萬(wàn)元。6.進(jìn)口服裝一批,關(guān)稅完稅價(jià)格2000萬(wàn)元,該批服裝已經(jīng)報(bào)關(guān),取得海關(guān)開(kāi)具的增值稅專用繳款書。7.員工因公境內(nèi)出差,取得注明旅客身份信息的鐵路車票,票面金額合計(jì)2.18萬(wàn)元。8.上月購(gòu)進(jìn)一批化妝品因管理不善損毀,該批化妝品進(jìn)項(xiàng)稅額2.08萬(wàn)已在上期抵扣。。(其他相關(guān)資料:進(jìn)口服裝關(guān)稅稅率15%,不屬于消費(fèi)稅應(yīng)稅范圍,員工均與企業(yè)簽訂了勞動(dòng)合同2.計(jì)算業(yè)務(wù)2應(yīng)繳納的增值稅3.判斷業(yè)務(wù)3是否需要繳納增值稅,并說(shuō)明理由。4.判斷業(yè)務(wù)4的進(jìn)項(xiàng)稅是否能夠抵扣,并說(shuō)明理由。5.計(jì)算業(yè)務(wù)5應(yīng)繳納的車輛購(gòu)置稅及進(jìn)項(xiàng)稅額。6.計(jì)算業(yè)務(wù)6應(yīng)繳納的關(guān)稅、進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅。7計(jì)算企業(yè)4月份應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的增值稅額
同一個(gè)市不同區(qū)開(kāi)的餐飲發(fā)票算差旅費(fèi),比方說(shuō)公司注冊(cè)在杭州市上城區(qū),去蕭山區(qū)吃飯,可以算作差旅費(fèi)嗎
老師問(wèn)一下小微企業(yè)是一年一評(píng)定嗎?評(píng)定時(shí)間是什么時(shí)候
稅務(wù)局報(bào)稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權(quán)限?都有哪些職務(wù)名稱?
報(bào)稅系統(tǒng)一般幾個(gè)人能進(jìn)去?都有哪些職務(wù)名稱
是按照?qǐng)?bào)關(guān)單的當(dāng)月開(kāi)具出口發(fā)票嗎?比如報(bào)關(guān)單是5月,出口發(fā)票也是開(kāi)具在5月?稅率是0?
老師,購(gòu)買的煙酒開(kāi)的專票,拿來(lái)先入庫(kù),后面做職工福利,送客戶這種可以拿來(lái)抵扣嗎
每個(gè)月外賬報(bào)表老板應(yīng)該看哪里
我是運(yùn)輸公司和機(jī)械租賃和勞務(wù)的老板,會(huì)計(jì)外賬我每個(gè)月需要看的報(bào)表注意事項(xiàng)有哪些??jī)?nèi)賬應(yīng)該看哪里
老師:出口退稅來(lái)料加工和進(jìn)料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
制造費(fèi)用會(huì)不會(huì)影響損益