是的,進項轉(zhuǎn)出的話是要轉(zhuǎn)到庫存成本
外貿(mào)企業(yè)應(yīng)交增值稅下面的進項、銷項、進項轉(zhuǎn)出、出口退稅明細月末或年末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
外貿(mào)企業(yè)應(yīng)交增值稅下面的進項、銷項、進項轉(zhuǎn)出、出口退稅明細年末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
我司出口一批貨物,屬于不退稅的范圍,賬務(wù)處理:采購時 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 出口時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 因免稅,進項稅費轉(zhuǎn)出,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)
老師,外貿(mào)企業(yè)海關(guān)進口交的增值稅進項轉(zhuǎn)出的話是要轉(zhuǎn)到庫存成本嗎?
老師,進口業(yè)務(wù)的海關(guān)增值稅和海關(guān)關(guān)稅,外賬是關(guān)稅計入庫存商品成本,增值稅直接做借方進項稅額當月做抵扣。那么如果是做給老板看的那個賬務(wù),可不可以直接新建“銷售費用-海關(guān)增值稅/海關(guān)關(guān)稅”,發(fā)生的時候直接做費用,而庫存商品還是實際成本的價格? 同理,進銷抵扣之后要交的增值稅,做給老板看的賬務(wù)可以直接新建“銷售費用-增值稅”這樣做嗎?因為庫存商品出庫結(jié)轉(zhuǎn)成本和入庫銷售收入都是含稅價入賬的
稅局讓補交去年的所得稅額,怎么操作,改報表嗎,怎么改
老師展會樣品記什么分錄?展會的樣品沒發(fā)票怎么處理?
做小規(guī)模所得稅申報表時有個減免稅額,是怎么算出來的
老師為什么短期融資券得籌資成本比企業(yè)債券籌資成本低呢
老師,法人給公司轉(zhuǎn)賬備注什么合適?有人建議填投資款,這樣的話如何做賬?需要繳納印花稅嗎?
老師,請問2024年12月份計提了獎金80萬,但是實際發(fā)放獎金40萬,還有40萬獎金從財務(wù)賬上顯示還是貸方應(yīng)付職工薪酬,但是電子稅務(wù)局2024年匯算清繳時已經(jīng)把剩余的40萬獎金繳納了所得稅,就是財務(wù)賬上和報表上沒有把貸方的職工薪酬這40萬消掉,請問怎么消?
企業(yè)是屬于給教育培訓類,客戶是醫(yī)院的專家代表,簽署項目服務(wù)內(nèi)有會務(wù)報銷(包含場租、餐費、住宿費、伴手禮),支付方式是企業(yè)直接打到個人,收款方不是企業(yè)內(nèi)部員工,如果稅務(wù)問到的話,我說這是我們的市場推廣臨時人員,非為本企業(yè)雇工關(guān)系,為專家們組織線下的會議,所產(chǎn)生的合理支出費用進行報銷。單據(jù)及會議照片,簽到表都是真實發(fā)生的。我拿不定主意這樣說是否在邏輯上及稅務(wù)上能否行的通,有沒有風險
老師,我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問題了,我們補繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受,稽查說不接受就要查賬,是主要查設(shè)計業(yè)務(wù)的那幾筆嗎?
老師我們接一個項目需要投標,是對方公司自己的投標網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財務(wù)報表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負債率超過100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計報告,老師這個出具審計報告,可以對2024年的財務(wù)報表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財務(wù)報表資產(chǎn)負債率做下調(diào)整說明,而不能修改2024年的財務(wù)報表是吧,哪位老師懂請詳細講下,審計可以對2024年報表做修改嗎
會計科目:應(yīng)交稅費的待抵扣進項稅和待認證進項稅是什么意思?有什么區(qū)別?
借:庫存成本貸進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
嗯嗯,是的,就那樣的哈
老師,單位租個人的車輛,用于公司業(yè)務(wù),去稅務(wù)代開開租賃發(fā)票的話,個稅是直接交給稅務(wù)機關(guān),單位這邊還給個人申報個人所得稅嗎?
保留稅局開的完稅憑證,不再代扣
單位就不用再給個人申報了對吧?
嗯嗯呢,是的,不用了。保留稅局開的完稅憑證
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復
在哪給好評?
你結(jié)束就會看到了