那你應該是借銀行存款 貸,主營業(yè)務收入,培訓服務100, 主營業(yè)務收入銷售貨物50
老師,你好。 外貿(mào)企業(yè),客戶支付C&F金額,40000 其中海運費3000 怎么做分錄呢? 應收賬款 40000 主營業(yè)務收入 37000 其他應付款 海運費 3000 這樣嗎? 要是我把海運費做成銷售費用呢? 借 應收賬款 40000 貸 主營業(yè)務收入 37000 貸 銷售費用 海運費 3000 付海運費時 借 銀行存款 貸 銷售費用 海運費 這樣好像不對了 只能做成其他應付款,不能做到成本里嗎?
老師好,收客戶報名培訓班費用150,其中50是產(chǎn)品銷售價費用,收150的時候。借,銀行存款,貸主營業(yè)收入培訓班費150,當出其中50的產(chǎn)品費的時候怎么做賬呢
公司(一般納稅人)外購禮品,在做活動的時候,贈送給客戶,做了視同銷售,當月購進當月送出,假設是取的普票,分錄為: 1、購買禮品時,借:庫存商品 20000 貸:銀行存款 20000 2、活動送出時,借:銷售費用-促銷費 20000 貸:其他業(yè)務收入 17699.12 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 2300.88 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借:其他業(yè)務成本 20000 貸:庫存商品 20000 老師,這樣的一個分錄,對嗎
老師,當時幫他買一個固定資產(chǎn)費用150萬,之后賣給他150萬 這兩筆賬怎么做分錄啊 買的時候 借固定資產(chǎn) 進項 貸銀行存款 賣的時候 借應收賬款 貸其他業(yè)務收入 銷項稅額 我總感覺不對
老師我們倉庫以前入庫的商品:我的分錄是借:庫存商品,貸:其他應付款-已入庫未付款,等采購的人來報銷的時候的分錄,借:其他應付款-已入庫未付款,貸:銀行存款,倉庫出庫的時候借:管理費用(銷售費用)貸:庫存商品。但是這次中秋買月餅,因為實際是要工會的賬付款,來報銷的時候直接借:其他應收款-工會,貸:銀行存款,但是我的其他應付款-已入庫未付款就沒法沖銷了
請問個稅中斷2年未申報,補報時提示 員工數(shù)據(jù)校驗不通過,已申報了個人所得稅年度申報,扣繳義務人不得刪除、更正或新增該納稅人的申報記錄。 (原電腦申報數(shù)據(jù)沒有)怎么樣處理,才能把數(shù)據(jù)都補申報成功呢
您好,老師,調(diào)整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關的,還有什么分錄是有關聯(lián)的,必須要做的
寵物店是小規(guī)模納稅人公司,是好幾個人入股開的,如果幾年后想注銷怎么分才比較公平合適呢
2026年3月考上研究生,就送一部手機。這是附條件還是附期限?
老師,采購對賬單(也等于入庫)要附送貨單的嗎?對賬周期是7/26到8/25,作為8月的應付貨款,然后全盤以這周期算8月供應商的委外加工費,請問我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個采購對賬周期嗎?我司用供應商的送貨單作為入庫單來的
老師,未實現(xiàn)融資收益用在什么地方?
以前發(fā)票申報未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計分錄怎么做
老師,現(xiàn)在企業(yè)買賣A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?
你好,老師!企業(yè)進項稅已經(jīng)抵扣了,還用按征收率1%抵扣嗎?
老師,我做穿戴甲,入一批材料,生產(chǎn)幾個產(chǎn)品,產(chǎn)品價格也不同,有些材料是共同領用的,有些按按款式領用不同,很多材料按公斤入貨,細小多,領用也很難按數(shù)量核算,應該按什么方法計算成本?
這個是收150費用的時候做的分錄是吧?出產(chǎn)品50的時候怎么做分錄呢
是的 ?借主營業(yè)務成本、貸庫存商品
但是我這個不是成本價,是銷售價,拉往來的時候總是掛在上面,不知道怎么處理
你好,借主營業(yè)務成本貸,庫存商品,你這個成本是多少,你結(jié)轉(zhuǎn)多少不就可以?
貸,主營業(yè)務收入,培訓服務100, 主營業(yè)務收入銷售貨物50 在做這個分錄的時候,已經(jīng)和客戶掛往來了,就算我結(jié)轉(zhuǎn)的時候,這個往來還是在
你好,這個是你確認收入的 借銀行存款貸主營業(yè)務收入,銷售貨物50哪里有往來? 確認收入之后,再結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了
我在主營業(yè)務收入這塊掛了一個跟客戶的往來,不掛往來就又不知道哪家客戶交的費用,所以當我結(jié)轉(zhuǎn)完了,這個往來賬上還是體現(xiàn)這個事
你好,你完整的寫一下分錄,怎么做的?