同學(xué)您好!為了規(guī)避企業(yè)和個(gè)人風(fēng)險(xiǎn),這個(gè)問題必須要跟老板溝通溝通,制造業(yè)里生產(chǎn)成本怎么可能沒有工人工資呢?直接人工計(jì)入生產(chǎn)成本里,車間的管理人員的工資先計(jì)入制造費(fèi)用,月末把制造費(fèi)用全部結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里面。

我們是新開立生產(chǎn)制造企業(yè),7月份只有生產(chǎn)工人的工資,沒有產(chǎn)成品入庫,也沒有出庫,按照正常的要把工資計(jì)入制造費(fèi)用,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里,但是現(xiàn)在沒有入庫,生產(chǎn)成本也不能結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,這種情況怎么處理呢
小規(guī)模建筑勞務(wù)公司,按開票計(jì)算收入,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。不開票,就不結(jié)轉(zhuǎn)。工人工資平時(shí)計(jì)入勞務(wù)成本,未結(jié)轉(zhuǎn)前在資產(chǎn)負(fù)債表的存貨欄顯示。因?yàn)楣こ涛吹浇Y(jié)款期,所以勞務(wù)成本的借方余額年末也未結(jié)轉(zhuǎn)。專管員說我們是服務(wù)業(yè),報(bào)表上不讓有存貨,讓調(diào)賬調(diào)表。因?yàn)檎垎栁倚枰趺醋觯?/p>
你好老師,我們是提供服裝加工勞務(wù)的公司。工人工資計(jì)入生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用歸集到生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用,月末結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的時(shí)候,財(cái)務(wù)主管說結(jié)轉(zhuǎn)到工資,我沒明白這是怎么結(jié)轉(zhuǎn) 涉及生產(chǎn)成本的分錄就是這幾個(gè): 計(jì)提工資分錄是借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-工人工資 借:管理費(fèi)用-職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 制造費(fèi)用歸集分錄:借生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用 貸:制造費(fèi)用 最后結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn),提供勞務(wù)不能用庫存商品科目
我公司是鋁合金門窗制造公司,我們自己生產(chǎn)鋁合金門窗,同時(shí)把生產(chǎn)好的成品運(yùn)到工地上安裝 ,我公司生產(chǎn)的門窗成品的成本,是不是按照一般生產(chǎn)企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本 ,產(chǎn)成品拉到工地上安裝,怎么做賬務(wù)處理 ,工地上工人的工資怎么做賬務(wù)處理 ,我們屬于混合銷售,但是我們和開發(fā)商簽訂合同時(shí)沒有分銷售合同和勞務(wù)合同,就簽了一個(gè)總合同,我們只給他提供建安發(fā)票,我們按進(jìn)度款收到收入怎么做賬 工程完工時(shí)該做那些賬務(wù)處理
小規(guī)模 公司不正規(guī)老板想怎么弄怎么弄 外賬工資都先不做 制造業(yè) 商品主營業(yè)務(wù)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn) 成本里 不含人工工資了? 還是得和老板溝通怎么也得計(jì)提工資 按合理計(jì)提工資 結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本
老師,今年的政府補(bǔ)助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個(gè)體工商戶經(jīng)營所得個(gè)稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費(fèi)沒有分?jǐn)傆?jì)入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個(gè)體工商戶沒有票怎么報(bào)稅,
10、商品流通企業(yè)會計(jì)中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進(jìn)貨原價(jià)B、價(jià)款加上運(yùn)雜費(fèi))。C、價(jià)款加上運(yùn)費(fèi)D、購進(jìn)商品支付的所有款項(xiàng)
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機(jī)床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實(shí)質(zhì),分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價(jià)收,甚至?xí)嗍者\(yùn)費(fèi),出口報(bào)關(guān)單是按Fob出口,會計(jì)做賬也是按fob確認(rèn)收入,代收的運(yùn)費(fèi)貨代會開一部分運(yùn)輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價(jià),20元是運(yùn)輸費(fèi),10元剩余也就給我們了。這10元要報(bào)收入嗎?會計(jì)把這20元做成了銷售費(fèi)用,感覺不對,出口報(bào)關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過的賬務(wù),我從2022年已經(jīng)開始補(bǔ)賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請老師們指點(diǎn)一下,謝謝


不管企業(yè)正不正規(guī),外帳里邊必須要有工資這一項(xiàng),尤其是制造業(yè)企業(yè)你有生產(chǎn)你就要人工成本啊,還有一些管理人員也是要支付工資的,可以把工資做得低一點(diǎn),并且要計(jì)提的,而且工人工資還要與購買社保的人員進(jìn)行匹配的。