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老師您好,我去年的賬上本應(yīng)是庫存商品的但她們?nèi)肓?,借:管理費(fèi)用貸其它應(yīng)付款-法人,我想今年更正為,借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款-商家,因?yàn)樽吡藢?,那我如何調(diào)整損益,謝謝

2022-07-03 10:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-03 10:46

借其他應(yīng)付款,法人貸應(yīng)付賬款商家

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快賬用戶9463 追問 2022-07-03 10:48

那我的去年涉及管理費(fèi)用,把它更正為庫存商品,這樣影響到損益,不需要調(diào)整未分配利潤嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-03 10:54

借其他應(yīng)付款,借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù) 借庫存商品貸應(yīng)付賬款

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快賬用戶9463 追問 2022-07-03 10:58

我已更正為借:庫存商品貸應(yīng)付賬款-商家,那我還需要做一筆借以前年度損益,貸:未分配利潤,還是這調(diào)損益這分錄要做兩筆

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齊紅老師 解答 2022-07-03 11:03

匯算清繳你修改嗎?

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快賬用戶9463 追問 2022-07-03 11:11

沒修改,已匯算清繳了,我不想去改了

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齊紅老師 解答 2022-07-03 11:17

那建議你做管理費(fèi)用 影響今年的利潤

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借其他應(yīng)付款,法人貸應(yīng)付賬款商家
2022-07-03
您好,去年您是借的,借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估,咱今年做的話就是借應(yīng)付賬款暫估貸庫存商品,借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。
2022-09-07
你好 匯算清繳把這一塊調(diào)整金額加到主營業(yè)務(wù)成本里面??
2021-04-19
同學(xué)你好 其他應(yīng)收款-工會和其他應(yīng)付款-已入庫未付款,對沖
2023-10-15
您是去年的。收入和成本分錄都沒做嗎?
2023-03-21
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