你好,如果說你要按實(shí)際收的和付出的去看的話,那你就直接給他看現(xiàn)金流量表。

老師,增值稅的概念,我一直有點(diǎn)懵,增值稅是買東西的人出對吧。但是就到例題里面講的是,他那個卡會員卡,一整年的是3600塊,是一個不含稅的價格,他去做分錄的時候。他每個月他還去收別人的這個稅。我覺得這個題給人的理解有點(diǎn)理解不了。就是說,比如說我自己去辦個會員卡的話,那我就給他出了3600塊錢。他每個月還會去說,你這個月要給我交的18塊錢的一個稅費(fèi)嗎?他肯定不會這樣。還是說他例題只是這么出而已。他可能在實(shí)際的生活中,比如說,他這個3600塊錢。只是一個不含稅的價格,他其實(shí)他收的不是3600塊錢,他可能把稅費(fèi)一起加起來,就是3800塊錢。是不是這個意思?
老師,我一月底,我給別人開票,是我們的工程,他們要打款到我們,沒收到款,但是我們已經(jīng)把票開出去了,就相當(dāng)于我確認(rèn)的收入了,我做的是借應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,就相當(dāng)于虛增了我的利潤,因?yàn)殄X根本就沒到賬,我的報(bào)表里面顯示我的利潤有幾百萬的利潤,那這樣企業(yè)所得稅也增加了很多,我現(xiàn)在不知道怎么去處理,我如果不用應(yīng)收賬款,問其他科目能不能過渡一下,就是不讓這個利潤虛增。
老師,請教一個問題,就是老板不注入資本金,以借款的方式借給公司,這樣就是掛的其他應(yīng)付款,老板每個月看到資產(chǎn)負(fù)債表,就讓我手工推算他借進(jìn)來的錢在哪里了,我用貨幣資金加應(yīng)收賬款減應(yīng)付賬款減預(yù)收賬款加預(yù)付賬款再加不含稅庫存商品*1。13得到含稅庫存金額,再加上利潤表的虧損今年累計(jì)金額,是不是就應(yīng)當(dāng)時老板借進(jìn)來其他應(yīng)款的貸方余額,我每閃算的都有差異,也不知是什么原因。
老師,有個問題請教一下,關(guān)于增值稅的問題,我們老板看利潤,他不懂什么含稅不含稅。他只看收了多少錢,付出多少錢,但是咱記賬都是記的不含稅,這部分報(bào)表怎么能達(dá)成一致,我覺得就是牽扯交的那部分增值稅,不能在利潤表中顯示,但是老板覺得我這部分錢就是付出去了,為什么不顯示
老師能否給我講下,就是假設(shè)有 “含稅金額為30萬”的材料發(fā)票,稅率是13%?,F(xiàn)在供應(yīng)商說,我司能從30萬元發(fā)票中受益多少錢增值稅、附加稅、企稅,他們?nèi)拷o我們減掉,按那個數(shù) 便宜給我們,就不給我司開票了?!±习逑氩杉{這個方案,老板說 稅費(fèi)供應(yīng)商都給我們免掉了,不一樣嗎,為啥還要發(fā)票?請問不要發(fā)票的不利 預(yù)計(jì) 損失,我該怎么給老板解釋呢?(我司成本票確實(shí)夠,不缺票)
費(fèi)用發(fā)票開了可以不入賬不入費(fèi)用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報(bào)關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會計(jì)上確認(rèn)收入?
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準(zhǔn)備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個體戶查賬征收,一個月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險,可以不做這個賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個還需要繳納豪車稅嗎
對于您向中國大陸消費(fèi)者銷售的電子商務(wù)業(yè)務(wù),您仍然需要一個大陸注冊的實(shí)體(無論是您自己的還是服務(wù)提供商的)來充當(dāng)海關(guān)用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個角色,因?yàn)橄鄬τ谥袊箨懙年P(guān)稅領(lǐng)土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問題嗎?
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細(xì)點(diǎn)


現(xiàn)金流量表顯示利潤嗎
流量表不顯示會計(jì)上的利潤,但是你要求要按實(shí)際收支去看,就只能看現(xiàn)金流量表
利潤表是權(quán)責(zé)發(fā)生制,增值稅是價外稅,所以肯定是不含增值稅的金額。