同學(xué)你好 沖掉之前開(kāi)的稅號(hào)
我開(kāi)了一張專票,但是把對(duì)方的納稅識(shí)別號(hào)填錯(cuò)了?,F(xiàn)在要沖紅重開(kāi),在開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表的時(shí)候,對(duì)方的納稅識(shí)別號(hào)我需要改成正確的嗎
第一次用ukey申領(lǐng)發(fā)票失敗,顯示購(gòu)票人信息填寫錯(cuò)誤,購(gòu)票人姓名、身份證種類,身份證證件號(hào)碼必須完全一致。 但是這個(gè)信息是申領(lǐng)的時(shí)候自動(dòng)獲取的啊,也是正確的,為什么會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤提示?
老師好,我要開(kāi)紅字發(fā)票充上個(gè)月的,因?yàn)樯蟼€(gè)月我把對(duì)方公司的稅號(hào)填錯(cuò)了,但是我在開(kāi)負(fù)數(shù)票時(shí),地址跟賬號(hào)可以自己重填,那個(gè)單位名稱跟稅號(hào)默認(rèn)填好的(就是顯示之前填錯(cuò)的),我現(xiàn)在要如何更改稅號(hào)啊?
老師你好!請(qǐng)問(wèn)《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》填的時(shí)候,客戶的稅號(hào)填錯(cuò)了,紅字發(fā)票未開(kāi)具,顯示審批不通過(guò),現(xiàn)在過(guò)月了,要怎么處理?
老師你好,上個(gè)季度開(kāi)的發(fā)票對(duì)方的納稅人識(shí)別號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,這個(gè)季度返回了發(fā)票,但是我現(xiàn)在開(kāi)紅字發(fā)票,填寫正確的稅號(hào),顯示藍(lán)字發(fā)票稅號(hào)和銷方稅號(hào)不匹配,填之前錯(cuò)誤的稅號(hào),又顯示銷方信息不存在,該怎么辦呢?
之前往服務(wù)器沖的100塊錢現(xiàn)在公司準(zhǔn)備注銷了錢也取不出來(lái)了可以做營(yíng)業(yè)外支出嗎?摘要要怎么寫?
購(gòu)買的辦公桌椅5萬(wàn)塊,可以直接計(jì)入管理費(fèi)用嗎
只要是購(gòu)買家具就要做累計(jì)折舊嗎
本單位為勞務(wù)派遣公司,收到用工單位提供的工資表,本單位收取社保部分和實(shí)發(fā)部分款項(xiàng),負(fù)責(zé)代發(fā)工資帶扣社保,員工的機(jī)票費(fèi)用用工單位墊付了,勞務(wù)公司代發(fā)工資的時(shí)候直接在工資里扣除了,怎么做賬,平賬
老師:請(qǐng)問(wèn)人事陪車間工傷人員看病打嘀的車費(fèi)和餐費(fèi)計(jì)入什么科目?
收到客戶的貨款2000,借:銀行存款2000,貸:應(yīng)收賬款2000;現(xiàn)在客戶退款,從銀行退了1000元給客戶如何做退款
個(gè)人代開(kāi)發(fā)票用護(hù)照作為識(shí)別號(hào)開(kāi)出來(lái)的發(fā)票可以用吧
A公司委托B公司銷售商品,雙方采用收取手續(xù)費(fèi)的方式,那委托方A公司是不是按銷售商品的金額給B公司開(kāi)具發(fā)票?加入B公司銷售1000元的商品,就開(kāi)1000元的發(fā)票?
設(shè)立和生效哪個(gè)在先?
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額不抵扣了要轉(zhuǎn)到哪里去