可以的,可以這樣賬務(wù)處理的
請問下老師,我們公司是今年8月剛注冊成立的新公司,有三個股東,我把之前老板墊付的錢做會計分錄為: 借:固定資產(chǎn)/原材料/管理費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款~A 股東 這樣可以嗎?還是統(tǒng)一把借方記為長期待攤費(fèi)~開辦費(fèi)好,現(xiàn)在填記賬憑證上面的日期是寫今天的制單日期還是寫原始憑證業(yè)務(wù)付款的日期(有些單是4月份的) 后期我可以把老板墊付的錢直接轉(zhuǎn)為實收資本嗎, 借:其他應(yīng)付款 貸:實收資本 請老師前輩指教,拜謝
老師,還是剛剛那個問題沒有問完,這個掛靠業(yè)務(wù)說是元月幾號就開票給對方,但是現(xiàn)在成本都沒開來,我也不想在12月份做暫估成本了,就把2021年度全部當(dāng)成籌建期了,等到元月10日的樣子開票,因為這個一開始材料等費(fèi)用掛靠方已經(jīng)自己支付給供應(yīng)商了,那等發(fā)票來了后我做賬是要掛在股東代墊支付嗎?借:原材料,貸:應(yīng)付賬款――供應(yīng)商。借:應(yīng)付賬款――供應(yīng)商,貸:其他應(yīng)付款――××股東嗎?,等收到收入后,我要付把這收入通過這個股東賬戶轉(zhuǎn)出去給掛靠方吧
老師,我們是小規(guī)模個人獨(dú)資公司,也算是貿(mào)易公司,有時候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務(wù)費(fèi)支出: 收到發(fā)票,賬也同時轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時候是通過微信直接支付的應(yīng)該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
老師,我們是小規(guī)模個人獨(dú)資公司,也算是貿(mào)易公司,有時候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務(wù)費(fèi)支出: 收到發(fā)票,賬也同時轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時候是通過微信直接支付的應(yīng)該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
老師,公司股東21年墊付了周轉(zhuǎn)材料款,但沒有發(fā)票,當(dāng)時代賬會計未入賬,導(dǎo)致該股東頭上一直掛著這筆墊付款,今年做賬時,我能否補(bǔ)上一筆分錄,借:周轉(zhuǎn)材料-A 18900 貸:其他應(yīng)收賬款-該股東 然后周轉(zhuǎn)材料周轉(zhuǎn)出庫時,我再做銷售費(fèi)用 借:銷售費(fèi)用-促銷費(fèi) 18900 貸:周轉(zhuǎn)材料-A
老師,請問未分配利潤214萬,股權(quán)轉(zhuǎn)移的話怎么交稅?還有對于后面注銷公司這214萬有什么影響嗎
商貿(mào)公司領(lǐng)用庫存商品作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),需要商貿(mào)附件資料,除了出庫單
老師,公司對于員工抓竊行為的獎勵應(yīng)該如何入賬?
開給個人的發(fā)票,有辦法防止對方紅沖嗎?
郭老師接,之前多轉(zhuǎn)了投資款,備注投資款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)多了,想轉(zhuǎn)回去,怎么做合適
老師 請問自產(chǎn)自銷的一般納稅人公司 開的是免稅發(fā)票,收到一張專票發(fā)票,需要做勾選抵扣嗎,或者需要處理嗎
您好老師,公司購了10萬塊錢的貨,對方把發(fā)票開給了我公司的客戶(因為當(dāng)時我公司還沒成立不能開發(fā)票給客戶,所以由對方代開),但存貨掛在我公司帳上,但由于供貨商給客戶開發(fā)票了就不能給我開了,老師這種情況對我公司有沒有影響?有沒有能解決的辦法?
老師,運(yùn)輸成本,倉儲成本、搬運(yùn)成本怎么算
郭老師,之前多轉(zhuǎn)了投資款,備注投資款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)多了,想轉(zhuǎn)回去,怎么做合適
一般納稅人銷售水果,從小規(guī)模納稅人公司取得3%稅率的采購水果發(fā)票103元,計算抵扣增值稅是103/1.03*9%還是103/1.09*9%?
老師,我剛看了一下有88000元的原材料都未入賬,我可否在今年一次性補(bǔ)計提分錄 借:周轉(zhuǎn)材料-A 88000 貸:其他應(yīng)收賬款-該股東 88000 然后周轉(zhuǎn)材料周轉(zhuǎn)出庫時,我再做銷售費(fèi)用 借:銷售費(fèi)用-促銷費(fèi) 88000 貸:周轉(zhuǎn)材料-A 88000
你實際收到了這個材料嗎
收到了,只是當(dāng)時公司領(lǐng)導(dǎo)不重視發(fā)票,且不開發(fā)票價格低,未索取發(fā)票,業(yè)務(wù)是真實發(fā)生的
那你可以這樣賬務(wù)處理的,但是沒有發(fā)票,這個費(fèi)用不可以稅前扣除哦
老師,所有未取得發(fā)票的費(fèi)用都可以正常做費(fèi)用,只是匯算清繳時需要調(diào)增對嗎?
老師,我們可否補(bǔ)開發(fā)票,這樣往來可以下,費(fèi)用也可以抵扣
是的,你的理解是對的,可以補(bǔ)開發(fā)票的
周轉(zhuǎn)材料在今年1-6月份已經(jīng)開始周轉(zhuǎn)做費(fèi)用了,我可否先掛暫估 借:周轉(zhuǎn)材料-A 88000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 88000 借:銷售費(fèi)用-促銷費(fèi) 88000 貸:周轉(zhuǎn)材料-A 88000 等7月份開好發(fā)票我再沖暫估 重新入賬?
可以的,可以這樣處理的