你好 ; 你的意思是? 稅務(wù)局報(bào)的數(shù)據(jù) 不是你真實(shí)的數(shù)據(jù); 要你去改; 是嗎??
老師,請問個(gè)體工商戶開票 稅務(wù)局說的是30W內(nèi)免征增值稅,那開票的時(shí)候是稅率選擇多少? 是直接填0稅率?還是按現(xiàn)在政策按1%的稅率開?那季報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)稅?
老師 請問一下現(xiàn)在是不是沒有什么免個(gè)人所得稅的政策呀?情況是這樣的 我們有一個(gè)個(gè)體戶的 以前是季度開票超過9萬元就要交個(gè)人所得稅(按0.5%減半征收)然后個(gè)體戶我們這邊一般都是稅務(wù)局自己直接給我們點(diǎn)擊申報(bào)了,但是稅務(wù)局給我們申報(bào)的個(gè)人所得稅是0 ,但是按正常情況我們不是要交個(gè)人所得稅的嗎?那他們自己這樣給我們申報(bào)的我們需要聯(lián)系他們更改嘛?不改的話有風(fēng)險(xiǎn)嘛?
老師,個(gè)體工商戶之前是稅局那邊報(bào)的稅、然后接到通知說是報(bào)更正申報(bào)表,因?yàn)殚_了專票、一季度的,請問現(xiàn)在更正一季度的還可以選那個(gè)按1%征收的那個(gè)減免政策嗎?
老師您好 現(xiàn)在是三季度申報(bào)期 我二季度的所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)有誤 需要更正 具體原因是成本的數(shù)據(jù)錯(cuò)了 一開始我準(zhǔn)備更正申報(bào) 結(jié)果更正申報(bào)失敗了 因?yàn)槎愂諆?yōu)惠 這個(gè)二季度所得稅稅款未交 被鎖定了 不能更正 12366的客服告訴我 可以直接調(diào)整三季度的報(bào)表就可以了 我不會(huì)調(diào) 請問下老師 調(diào)哪里
老師,我請教一下 1,核定征收的個(gè)體戶超市,季度30萬免征,但是這個(gè)季度開了31萬,是按31萬交稅還是按超過的1萬交 2,以前沒超過的季度是系統(tǒng)自動(dòng)報(bào)稅,那超過了是不是要自己申報(bào) 3,自己申報(bào)還需要做匯算清繳和工商年檢嗎
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過來,過了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
嗯嗯,如果沒開專票的話應(yīng)該就不管了,因?yàn)殚_了專票要交稅嘛,所以喊去改
?你好;? ?專票的話; 要修改下申報(bào)表;? ?你1季度開始改; 是的??
是的是什么意思呀
?你好; 就是讓你繳納稅費(fèi) ;1季度是按1%繳納增值稅的 專票部分? ?
哦哦,好的,那申報(bào)二季度的是不是就不能選這個(gè)減按1%征收的這個(gè)政策了呀
你好 ;1 。 是的。? 不會(huì)有減免的??
好的,謝謝老師?
不客氣,希望能幫到你