同學(xué)你好 你們當(dāng)?shù)孛舛惖膯?/p>

河北省電子稅務(wù)局中現(xiàn)在增加逾期申報(bào)了,發(fā)現(xiàn)有17年度印花稅0的申報(bào)沒有報(bào),但是以前是看不到這些的也不知道沒報(bào),請(qǐng)問這必須得繳納罰款嗎?如果不管它會(huì)有什么影響不?
老師 我們電子稅務(wù)局稅費(fèi)種認(rèn)定 印花稅-倉(cāng)儲(chǔ)保管 申報(bào)的時(shí)候那表會(huì)有倉(cāng)儲(chǔ)保管0購(gòu)銷合同(真實(shí)數(shù)據(jù)),但是這個(gè)月申報(bào)印花稅的時(shí)候因?yàn)椴皇菆?bào)表合并了嗎,我們報(bào)印花稅只有認(rèn)定的倉(cāng)儲(chǔ)保管這一項(xiàng),不能增加稅目(但是我們實(shí)際業(yè)務(wù)是購(gòu)銷合同), 然后我們就去大廳更改這一項(xiàng)稅目 把倉(cāng)儲(chǔ)保管改成了購(gòu)銷合同 然后正常申報(bào)購(gòu)銷合同了 但是今天專管員打電話又說我們印花稅-倉(cāng)儲(chǔ)保管沒有申報(bào),為啥啊
老師 我們電子稅務(wù)局稅費(fèi)種認(rèn)定 印花稅-倉(cāng)儲(chǔ)保管 申報(bào)的時(shí)候那表會(huì)有倉(cāng)儲(chǔ)保管0購(gòu)銷合同(真實(shí)數(shù)據(jù)),但是這個(gè)月申報(bào)印花稅的時(shí)候因?yàn)椴皇菆?bào)表合并了嗎,我們報(bào)印花稅只有認(rèn)定的倉(cāng)儲(chǔ)保管這一項(xiàng),不能增加稅目(但是我們實(shí)際業(yè)務(wù)是購(gòu)銷合同), 然后我們就去大廳更改這一項(xiàng)稅目 把倉(cāng)儲(chǔ)保管改成了購(gòu)銷合同 然后正常申報(bào)購(gòu)銷合同了 但是今天專管員打電話又說我們印花稅-倉(cāng)儲(chǔ)保管沒有申報(bào),為啥啊
河北省電子稅務(wù)局中印花稅運(yùn)輸合同的稅率怎么默認(rèn)為0
老師你好,能不能給講一下印花稅?之前沒有報(bào)過,現(xiàn)在登錄電子稅務(wù)局有一個(gè)印花稅稅種認(rèn)定,具體應(yīng)該怎么選啊?我是電力設(shè)計(jì)公司,比如目前手頭上有設(shè)計(jì)服務(wù)合同(未收到錢),還有采購(gòu)招聘軟件會(huì)員的合同等等
老師,我們單位有一臺(tái)設(shè)備出貨了,單位員工出差去給設(shè)備進(jìn)行調(diào)試,差旅費(fèi)可以計(jì)入生產(chǎn)成本嗎
老師,請(qǐng)問一下,我們公司是銷售酒的,一般納稅人,現(xiàn)在稅務(wù)查賬,需要我們的明細(xì),我們的酒類品種有好幾種,現(xiàn)在的庫(kù)存也盤點(diǎn)出來了,中間報(bào)了一些未開票收入,請(qǐng)問一下,我要怎么統(tǒng)計(jì),才能快速得到結(jié)果,
老師,我們公司有個(gè)代賬會(huì)計(jì),她每次工資沒有記入工資,是做的服務(wù)費(fèi),這種情況做賬是計(jì)入什么科目,要交個(gè)稅嗎
24年2季度人數(shù)超300人,從25年匯算開始就不算小微企業(yè)還是從24年2季度開票
老師 我們公司向別的公司借款 歸還的時(shí)候本金和利息全部支付 對(duì)方公司是不是要給我們開利息發(fā)票
客戶公司已經(jīng)注銷,應(yīng)收賬款能做壞賬嗎,可以稅前扣除嗎
屠某買了增值稅專用發(fā)票,填好金額交給李某,屬于虛開增值稅專用發(fā)票嗎?
老師,在保送本月增值稅時(shí)候,發(fā)票正常勾選并且提交申報(bào)后增值稅模塊兒同步不到是什么情況呢
小規(guī)模增值稅季報(bào),營(yíng)業(yè)收入填的是季度總收入還是年度總收入
老師我在蘇州定居,買了蘇州社保,掛到別人公司的,然后工資是廣州公司發(fā),現(xiàn)在廣州公司要錄工資,蘇州這邊可以只交社保不發(fā)工資么?


之前沒有啊
那你自己手動(dòng)改稅率