您好 請問處理的價格跟固定資產清理不含稅金額正好一致嗎?
老師你好,請問下1、18年購進的固定資產因為質量問題退回,記借:固定資產清理 借:累計折舊 貸:固定資產原值,記借:營業(yè)外支出 貸:固定資產清理。2、又重新買了一臺,但是原固定資產銷售方先開了張紅字發(fā)票給我們,記借:固定資產(紅字) 借:應交稅費-進項轉出(紅字) 貸:應付賬款(紅字)。3、收到新的固定資產發(fā)票,記借:固定資產 借:應交稅費-進項稅額 貸:應付賬款?,F在的問題是退回的固定資產原值重復記賬,導致年末原值不符,怎么調整。
請教老師,公司的房產過戶給股東,賬務怎么處理?麻煩看下:1、借:固定資產清理 7140032.35 累計折舊 547754.76 貸:固定資產 7687787.11 2、轉讓給股東沖期債權 借:其他應付款-何永麗 7782635.26 貸:固定資產清理 7140032.35 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)642602.91 。對嗎?謝謝
老師我固定資產購進的原值含稅是623000,沒有抵扣認證,期間提折舊268683.04,按照剩余的賬面354316.96做了無償轉讓沒有發(fā)生清理費,按視同銷售3%減按2%申報了增值稅,354316.96/1.03=343997.05*0.02=6879.94稅額原本是10319.91實交了6879.94 ,下面的分錄對應的金額要怎么填,理不清思路,自己帶入數據之后分錄不平,又不知道哪里做錯了 (1)借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 (2)借:應收售價 應交稅費-應交增值稅-減免稅款1%的減免這部分金額沖減固定資產清理 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額- 3%稅率 固定資產清理 (3)借:固定資產清理 貸:營業(yè)外收入-非流動資產處置利得(如果是損失計入營業(yè)外支出)
網點面積160.63,原值883465.00元(160.63*5500),以原值價值883465.00投資給通達公司,稅務清算是以系統(tǒng)評估值945010.38元清算。網點做賬如下: 1. 將阜城路398-7-106轉固定資產清理,(房維記在固定資產16.8.40#) 借:固定資產清理891657.13 累計折舊 0 貸:固定資產-萬科883465(原值) 固定資產-萬科8192.13(房維)2.按增資給通達公司:應付款-通達61545.38 長期股權投資883465 貸:固定資產清理942079.65 應交稅金-應交增值稅2930.73(6月增值稅已交)3.已交稅金:借:固定資產清理 2930.73 貸:應交增值稅-已交稅金2930.73 4.借:固定資產清理47491.79 貸:經營收入47491.79 5.借:未分配利潤61545.38 貸:應付款-通達61545.38 老師,請問1-5做的分錄對不對,如有不對,請幫忙修改
老師,我們公司員工自己買的筆記本電腦入職滿一年后是可以報銷的, 1、購入時:借 固定資產 4000 應交稅費-進項稅 520 貸:其他應付款-職員 4520 2、每期折舊:借 管理費用 300 貸 累計折舊 300 3、沒滿一年就離職了 電腦也不報銷了,做固定資產清理 借:固定資產清理 3700 累計折舊300 貸:固定資產4000 我想請教老師的問題是接下來怎么沖其他應付款啊,是這樣做嗎:借 其他應付款 4520 貸:固定資產清理3700 營業(yè)外收入820 煩請老師幫忙解答,總覺得貸營業(yè)外收入怪怪的。謝謝老師
計提6月工資,但是6月份申報的是5月份的發(fā)放4月份的,這個稅扣除用4月份的工資表數據嗎
出口的產品種類太多太雜,報關單和采購發(fā)票完全對不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報我直接按未開票收入申報是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應付款18萬,可以直接做分錄:借其他應付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個非股東 要分紅 我們給他轉錢 他找?guī)讉€人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個季度沒有業(yè)務,那申報的資產負債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會計準則,2024年收到個稅手續(xù)費返還1000元未申報增值稅,2025年6月更正申報了2024年增值稅56.60元。2024年收到個稅手續(xù)費1000元時全額計入了其他收益,2025年6月補交更正申報的增值稅56.60元后,實際計入其他收益的應該是1000-56.60=943.40。因更正申報后,2024年增值稅增加了56.60元,導致利潤表中主營業(yè)務稅金(計提的附加稅費10%)也增加了。請問更正申報個稅手續(xù)費返還增值稅后,年報資產負債表和利潤表分別修改哪幾個科目?
老師 出售自己使用過的固定資產 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務系統(tǒng)財務報表只需要3個月出一次嗎,做賬是每個月都出是嗎
老師,資產負債表的未分配利潤等于利潤表的哪個數據?
不一致,我想沖掉股東債權后入一部分的營業(yè)外支出,這需要配合做一份什么樣的合同比較好呢?謝謝
沖掉股東債權后入一部分的營業(yè)外支出? 那您實際賣給股東是多少錢?
按賬面欠款處理
7782635.26 賬面欠款是這個金額么
是的,有什么不妥當的地方嗎
要跟市場行情相符 一般要先做價值評估的