你好,銷項2.6萬,進項2萬,增值稅=2.6萬—2萬=0.6萬 附加稅=增值稅*12% 印花稅,具體是什么稅目呢??
老師,個體戶,經(jīng)營所得含稅銷售額100萬,成本90萬,那他所要繳納的個稅多少,增值稅及附加稅多少?
若銷售額12萬(含稅),適用稅率百分之6,增值稅交多少(一般納稅人,沒有進項)
建筑行業(yè)一般納稅人,開票金額含稅2799480,沒有進項,應(yīng)該要交多少稅? 增值稅多少 城市維護建設(shè)稅多少 教育費附加多少 地方教育附加多少 印花稅多少 資源稅多少 請郭老師回答,麻煩詳細點
老師.本月硬件不含稅銷售額20萬,稅額2.6萬,軟件不含銷售額20萬,稅額2.6萬,本月進項稅2萬?請問1.軟件進項稅分攤是多少?2.銷售軟件應(yīng)繳納增值稅多少?3.軟件可以申請即征即退的增值稅多少?請老師回答具體點,帶入數(shù)據(jù)給我講一下過程
公司一般納稅人,不含稅銷售額20萬,稅額2.6萬,進項2萬,增值稅多少,附加稅多少,印花稅多少,老師
老師,想咨詢一下我們公司經(jīng)營范圍有農(nóng)副產(chǎn)品的銷售,我們能不能做蔬菜的采購銷售業(yè)務(wù)
我們做消防的,現(xiàn)在有個單子,有設(shè)備,我們開的公共安全設(shè)備,還有維修工費,這個是單獨列的,怎么開合適?
租入的售樓處發(fā)生20萬裝修費可以做一年攤銷嗎,有什么相關(guān)條文根據(jù)
老師,我這個月報稅把上個月的留底全部用光了,是不是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候要把上個月留底的進項,銷項加上去一起結(jié)轉(zhuǎn)?要不然未交增值稅的數(shù)也得不出來???
A公司員工成立公司后還可以繼續(xù)在A公司任職發(fā)工資嗎,
老師好!我們是一家小公司,想問一下,如果有盈利的話,一定要提取盈余公積嗎?
我們酒店的電,有兩三家公司搭我們酒店的電使用,給他們裝了獨立電表,這種我們酒店怎么開票收錢?
老師,你好!請問外貿(mào)企業(yè)銷售車輛給境外個人客戶。補充協(xié)議代辦清關(guān)手續(xù)服務(wù)。對這部分服務(wù)費要交增值稅嗎
提供維護費可以申請簡易征收方式么?
老師,發(fā)票提額稅務(wù)局下發(fā)了下戶檢查的文書,通知說要準備好固定資產(chǎn)相關(guān)資料和上下游資料具體都包括些什么啊
就是銷售貨物,按0.03%稅率
你好,購銷合同的印花稅=(20萬%2B2.6萬%2B2萬/13%*1.13)*萬分之3
老師,你告訴一下答案唄,這里看不到,增值稅,附加稅和印花稅各多少啊
你好 銷項2.6萬,進項2萬,增值稅=2.6萬—2萬=0.6萬 附加稅=增值稅*12% 購銷合同的印花稅=(20萬%2B2.6萬%2B2萬/13%*1.13)*萬分之3 過程都列出來了,你就不能自己計算一下嗎
增值稅是780,附加稅是93.6,印花稅是1.8嗎
你有仔細看我回復(fù)的內(nèi)容 嗎
一般納稅人稅率不是13%嗎
你好,一般納稅人,增值稅應(yīng)納稅額=銷項稅額—進項稅額 請看清楚你提供的題目信息,好嗎 稅率是13%沒錯啊,能把你780是如何計算的過程提供一下嗎
喔喔,我看錯了,印花稅是20萬+2.6萬+2萬再除以13%再乘以1.13之后再乘以萬分之三嗎?這邊看不到亂碼信息了
你好,是的,是這樣的