您好,一般不需要。否則補(bǔ)貼打折。

因?yàn)槲覀兪鞘聵I(yè)單位,財(cái)政統(tǒng)一代發(fā),臨聘人員社保個(gè)人部分,財(cái)政不給代扣,所以都是全額發(fā)放,然后我再收個(gè)人部分。就比較容易出現(xiàn)這樣的問(wèn)題
人才引進(jìn)住房補(bǔ)貼,公司給一部分,財(cái)政給一部分。財(cái)政給的我們公司是代收代付,這部分我們公司不需要代扣個(gè)稅吧?
我們和A公司簽了一個(gè)合同,預(yù)收了一筆款,這筆款是財(cái)政局直接付給我們的。因?yàn)锳公司在財(cái)政局哪里接了一個(gè)項(xiàng)目,其中一部分給了我們公司做,這種情況是否要A公司出個(gè)三方協(xié)議,財(cái)政局蓋章呢?這個(gè)發(fā)票是開給A公司嗎?還是財(cái)政局呢?
老師,我們公司收到客戶一筆錢,其中有一部分是代收代付給保險(xiǎn)公司的,然后保險(xiǎn)公司開了這部分錢的發(fā)票,那我們公司是只開剩下部分的嗎?
老師,你好,我們是財(cái)稅公司,為各地園區(qū)做招商引資的,我們與園區(qū)政府簽訂合作協(xié)議,我們引入的客戶在當(dāng)?shù)丶{稅之后,園區(qū)政府會(huì)給一定比例的稅收返還,并統(tǒng)一支付到我司賬戶,我司還需要給所有客戶返還一部分,留下的做為我司的收入。對(duì)于這個(gè)賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào)我有幾點(diǎn)疑問(wèn): 1,我們收到園區(qū)政府的統(tǒng)一稅收返還,是否需要申報(bào)增值稅?是全額申報(bào)嗎?還是扣除要返給客戶部分之后的差額申報(bào)? 2,我們收到園區(qū)稅收返還,是否要開發(fā)票給園區(qū)政府? 3,我們收到園區(qū)的稅收返還,同時(shí)我們要返一部分給客戶,這部分我們可以做代收代付嗎?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


那公司部出的分肯定要代扣吧
您好,是的,必須代扣。