您好,會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)付賬款 貸:主營業(yè)務(wù)陳本
老師,12月暫估成本,發(fā)票沒有,我這邊企業(yè)所得稅匯算清繳進(jìn)行調(diào)整,但是我的賬務(wù)應(yīng)該怎樣處理,是不是,我暫估掛科目,如果我當(dāng)時(shí)借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,應(yīng)付賬款,現(xiàn)在2月做賬處理為,借,應(yīng)付賬款暫估,貸,以前年度損益調(diào)整,對(duì)吧老師
暫估的柴油,沒有取得發(fā)票,已做納稅調(diào)整,賬面掛的應(yīng)付賬款-暫估柴油怎么處理
沒有發(fā)票暫估的費(fèi)用,我是如下操作 2021年 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款~暫估 到2022年匯算清繳沒有發(fā)票已經(jīng)納稅調(diào)增,那么賬目處理上貸方應(yīng)付賬款~暫估這個(gè)數(shù)據(jù)怎么沖掉呢?
老師好,之前年度應(yīng)付賬款—暫估數(shù)據(jù),次年匯算的時(shí)候沒有取得發(fā)票,做了調(diào)增處理,但是賬面的應(yīng)付賬款—暫估數(shù)據(jù)一直在,請(qǐng)問如何處理呢?
郭老師您好,不含稅價(jià)35554,含稅價(jià)40403,稅點(diǎn)13.6嗎
公司法人代表用他的名字和別的公司簽訂了借款協(xié)議,但借款卻從公司公賬轉(zhuǎn)出,這樣對(duì)嗎?
最新小微企業(yè)的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)和稅收優(yōu)惠政策
記賬憑證上審核人,發(fā)票上的證明人可以簽嗎?
老師代理記賬公司怎么增加一個(gè)人員,我添加了從業(yè)人員,下一步怎么添加企業(yè)到新增加的人員名單上?,F(xiàn)在新增的人員登陸電子稅務(wù)局看不到企業(yè)
公司收了一筆擔(dān)保費(fèi) 不用開票 記入哪個(gè)科目 會(huì)計(jì)分錄怎么做
2025年稅務(wù)檢查發(fā)現(xiàn)2022年到2024年少報(bào)收入,補(bǔ)繳2022年到2024年增值稅,和附加稅還有企業(yè)所得稅,同時(shí)還有滯納金,這樣2025年5月要怎么做賬
員工借支備用金時(shí)時(shí),在現(xiàn)金流量計(jì)入“支付的職工薪酬”,那員工還回這筆借款時(shí),現(xiàn)金流量表是沖減支付的職工薪酬項(xiàng)目嗎?還是入收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
銷售沒有庫存的商品,沒進(jìn)貨票子,銷售的話做暫估么
請(qǐng)問一下公司資金暫時(shí)困難,要付貨款的話是不是可以開銀行承兌匯票給對(duì)方?這個(gè)銀行承兌匯票最長日期是多久呀?
可以沖減未分配利潤嗎 跨年了
您好,可以的,會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)陳本