年折舊率=(1-5%)/5=0.19 本月增加不計提折舊 本月減少照提折舊 月折舊額=16*0.19/12=0.253333333333
某企業(yè)有關(guān)資料如下: 本年度12月12日購入一項需安裝固定資產(chǎn),該項固定資產(chǎn)發(fā)生下列支出:設(shè)備價款40萬元、增值稅6.8萬元、運雜費0.2萬元、安裝費9.8萬元。該固定資產(chǎn)當月投入使用,預(yù)計凈殘值率4%,預(yù)計使用期限5年。 要求:⒈ 列式計算固定資產(chǎn)原始價值 ⒉ 確定折舊開始的時間。 ⒊ 列式計算預(yù)計凈殘值。 ⒋ 采用雙倍余額法計算各年折舊額并填入折舊計算表。 答案: ①固定資產(chǎn)原始價值= ②折舊開始時間: ③預(yù)計凈殘值= ④雙倍直線折舊率=
三、計算題(共10分) 紅星公司一臺設(shè)備,原始價值160000元,預(yù)計使用年限5年,預(yù)計凈殘 值率為4%。 要求:根據(jù)上述資料采用年限平均法計算固定資產(chǎn)的年折舊率、月折舊 率、年折舊額、月折舊額。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,本月購入設(shè)備一臺,增值稅專用發(fā)票上注明買價為25萬元,增值稅稅率為17%,支付運費3800元,安裝調(diào)試費6500,該設(shè)備預(yù)計凈殘值率為5%,預(yù)計使用年限10年。要求計算: (1)設(shè)備原值 (2)月折舊率 (3)月折舊額
某服裝公司月初有縫紉機80臺,原始價值16萬元,本月增加10臺,原始價值25000元,本月到期報廢3臺,原始價值63000元??p紉機預(yù)計使用年限5年,預(yù)計凈殘值率5%。求年折舊率,月折舊額。
1.山海公司一臺設(shè)備采用年限平均法計提折舊。其原始價值100,000元, 預(yù)計殘值5,000元,清理費用1.000元,預(yù)計使用壽命為5年。 要求: (1) 采用年限平均法計算該設(shè)備的年折舊率和月折舊率。 (2)采用年限平均法計算該設(shè)備的年折舊額、月折舊額。 (3)并編制當月該設(shè)備計提折舊的會計分錄。 2、2020年12月山海公司一臺設(shè)備原始價值240,000元,預(yù)計凈殘值為2,000元,預(yù)計使用10年。采用按雙倍余額遞減法計算設(shè)備的折舊。 要求: (1) 計算設(shè)備2021年折舊率和月折舊率。 (2)計算設(shè)備2021年折舊額和月折舊額。 (3)編制2021年計提月折1舊的會計分錄。
老師,麻煩問下,如果支付了臨時工工資,除了臨時工的工資表,其他啥單據(jù)也沒有。這種情況怎么處理才能在企業(yè)所得稅稅前扣除。 另外是,有一部分報銷沒有發(fā)票,只有付款截圖,如果沒有發(fā)票是不是要調(diào)出來交企業(yè)所得稅
老師你好,請問做股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅務(wù)局不通過給出企業(yè)原因(企業(yè)應(yīng)按企業(yè)所轉(zhuǎn)讓股權(quán)的公允價值申報轉(zhuǎn)讓,納稅人需要補充:股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方身份證明,按規(guī)定需要進行資產(chǎn)評估,需要提供具有法定資質(zhì)的中介機構(gòu)出具的凈資產(chǎn)或土地房產(chǎn)等資產(chǎn)價值評估報告,計稅依據(jù)明顯偏低但有正當理由的證明材料)。實收資本是有的,但是凈資產(chǎn)賬面價值和未分配利潤都是負數(shù),做的是平價轉(zhuǎn)讓。凈資產(chǎn)公允價值填0。不想做資產(chǎn)評估報告,還能去怎么修改資料能更讓稅務(wù)那邊通過嗎?
老師:上面的發(fā)票材料名稱,“商品和服務(wù)分類簡稱”這我選什么,還有規(guī)格型號,怎么填。謝謝!
協(xié)議班和取證班的區(qū)別?
小規(guī)模納稅人,供應(yīng)商給開發(fā)票,可以抵稅不
我司是做貿(mào)易的,拉活豬到廣東賣要收什么稅,如果是屠宰好了之后拉去廣東賣收什么稅?
你好老師,個人租房年租金30000,房東個人代開發(fā)票需要繳納多少稅款
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開具了一個點的專票,現(xiàn)在需要紅沖重新開具就變成六個點的專票。睡的話我就只需要補交五個點的稅就可以了嗎?
請問有沒有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶談的價格是不含稅價格,一般也約定不開票,然后發(fā)貨不含稅單價20,數(shù)量113,我做的分錄是借:應(yīng)收賬款2260 貸:主營業(yè)務(wù)收入:2000 貸:待轉(zhuǎn)銷項稅260,內(nèi)賬這樣做賬對嗎?因為這樣我能和客戶的應(yīng)收賬款賬面余額對的上。 那如果后期開了價稅合計1000元的票,我該怎么入賬?