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老師好,公司本月份銷項(xiàng)稅116289.95,進(jìn)項(xiàng)稅50249.59,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出90522.34,海關(guān)進(jìn)口增值稅8404.97,減免稅款280,請(qǐng)教老師,公司本月份應(yīng)該交多少增值稅?

2022-06-30 14:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-30 14:45

同學(xué)你好,應(yīng)納稅額=本月銷項(xiàng)稅額-(本月進(jìn)項(xiàng)稅額%2B進(jìn)口已繳納的增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-減免的增值稅=116289.95-(50249.59%2B8404.97-90522.34)-280=147877.73

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同學(xué)你好,應(yīng)納稅額=本月銷項(xiàng)稅額-(本月進(jìn)項(xiàng)稅額%2B進(jìn)口已繳納的增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-減免的增值稅=116289.95-(50249.59%2B8404.97-90522.34)-280=147877.73
2022-06-30
您好,這個(gè)需要繳納的稅款是49421.43-46591.68-280=2549.75
2021-12-05
你好? ?意思你是留抵了10萬。 現(xiàn)在是 11月發(fā)生了30萬抵減10萬? ? ? ?稅盤可以抵扣5萬? 你需要交納15萬 是嗎。 這樣好判斷分錄。? ? ?
2020-11-20
同學(xué)你好,應(yīng)該是銷項(xiàng)稅3302840.84元-進(jìn)項(xiàng)稅額2289104.77元%2B進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出6934.87元進(jìn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅 =3302840.84-2289104.77%2B6934.87=1020670.94 然后金稅盤稅額全額抵免280元,最后計(jì)入未交增值稅的=1020670.94-280=1020390.94
2021-07-07
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2020-11-19
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