捐贈限額=5000*12%=600 計算該企業(yè)本年度應(yīng)納稅所得額=5000%2B(850-600)%2B30=5280

某企業(yè)本年度收入總額8000萬元,其中:經(jīng)營支出5000萬,營業(yè)收入7500萬元,營業(yè)外收入50萬元,投資收益350萬元,國庫券利息收入100萬元,無其他調(diào)整事項。試分析計算該企業(yè)本年度應(yīng)納所得稅稅額。
某企業(yè)本年度利潤總額5000萬元,本年度發(fā)生營業(yè)外支出900萬元,其中公益性捐贈850萬元,贊助支出30萬元。假如該企業(yè)無其他涉稅調(diào)整事項,試分析計算該企業(yè)本年度應(yīng)納稅所得額
某企業(yè)本年度利潤總額5000萬元,本年度發(fā)生營業(yè)外支出900萬元,其中公益性捐贈850萬元,贊助支出30萬元。假如該企業(yè)無其他涉稅調(diào)整事項,試分析計算該企業(yè)本年度應(yīng)納稅所得額
某企業(yè)本年度利潤總額5000萬元,本年度發(fā)生營業(yè)外支出900萬元,其中公益性捐贈850萬元,贊助支出30萬元。假如該企業(yè)無其他涉稅調(diào)整事項,試分析計算該企業(yè)本年度應(yīng)納稅所得額
聚鑫企業(yè)(集團)公司本年度實現(xiàn)利潤總額10億元,增長了20%,經(jīng)營支出56億元,其中職工薪金支出25億元,職工福利費列支了3億元,工會經(jīng)費8000萬元,教育經(jīng)費3億元。假如該企業(yè)無其他涉稅調(diào)整事項,試分析計算該企業(yè)本年度應(yīng)納稅所得額。
老師,我們新注冊一個管理咨詢公司,股東是A67%和B33%,注冊資本十萬,實繳到位.然后還有個一人有限公司,是那個B100%持股,現(xiàn)在想把B的其中33%轉(zhuǎn)讓給那個管理咨詢公司,這樣可以嗎
小規(guī)模開專票,果蔬,肉蛋,糧油干調(diào),凍品速食飲品,水產(chǎn),稅點各是多少,能開13%和6%、9%嗎
餐飲公司買了一批鍋碗瓢盆,這個我做到低值易耗品嗎?怎么攤銷
其他資產(chǎn)指的是什么?
老師,你好。500元以下的零星支出怎么據(jù)實扣除, 如果不是一天買的,確實跟生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān),金額一百兩百物品又不能取得發(fā)票的,怎么在所得稅前處理呢
你好老師,在學(xué)習(xí)實操的時候,老師講到增值稅申報時填寫的金額是利潤表首行的營業(yè)利潤的數(shù)據(jù),也就是說,營業(yè)利潤的數(shù)據(jù)與增值稅的數(shù)據(jù)是一致的,請問營業(yè)外收入一律不繳納增值稅嗎,謝謝
老師好,生產(chǎn)企業(yè),前期投入的建的廠房的錢都是老板用自己賬戶打進對方賬戶個人卡里,對方開票需要加點,廠房已經(jīng)建成幾個月,已投入使用幾個月,幾百萬的廠房,請問給補入到賬里嗎?有什么注意事項?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個體戶做跨境電商的,在TikTok平臺,賣給國外,要不要交增值稅
費用發(fā)票開了可以不入賬不入費用嗎
老師那個B是乘號嗎
你好,學(xué)員,這個加號的意思