你好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有220761.33元是價(jià)稅合計(jì),那么假設(shè)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的稅率都是13%,那么銷售發(fā)票也開具220761.33,兩者就可以完全相抵了。
老師好,最近遇到一個(gè)問題,公司在我入職之前,有2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(應(yīng)該是購買的)抵扣了,進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了2000多,后來銷售方出問題,要我司寫情況說明,我之前有份寫的太直白了,老板說要寫的圓滑點(diǎn),模棱兩可,不要讓稅務(wù)局盯上,會(huì)計(jì)學(xué)堂有模板嗎,類似的情況說明,謝謝
老師,現(xiàn)在6月份我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有220761.33元是價(jià)稅合計(jì)的,那需要多少銷售發(fā)票來抵扣呢?希望表達(dá)清楚一點(diǎn),加上公式,謝謝
老師請問一下,我今天拿到這個(gè)飛機(jī)票,票面是6個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn),計(jì)算抵扣也是按發(fā)票價(jià)稅合計(jì)的價(jià)格/1.09*0.09來算進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?這個(gè)沒有燃油附加費(fèi)呢,我3月申報(bào)的時(shí)候,2月沒有銷項(xiàng),3月份填列合適嗎,還是在以后有銷項(xiàng)的時(shí)候填列合適呢?
甲公司(增值稅一般納稅人)主要生產(chǎn)銷售各種木制品。企業(yè)取得的增值稅抵扣 憑證均在本月通過認(rèn)證并在當(dāng)月申報(bào)抵扣,本期購進(jìn)的原木當(dāng)月均已生產(chǎn)領(lǐng)用。假設(shè) 2021 年 7 月該公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)向個(gè)人收購自產(chǎn)原木一批,收購發(fā)票注明價(jià)款 500000 元;(2)向木材公司購進(jìn)原木一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款 400000 元、稅額 40000 元;(3)因管理不善,材料倉庫被盜,收購的部分原木發(fā)生損失,原 木賬面成本 60000 元,損失原木已按 10%扣除率計(jì)算抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額;(4)零售給居 民個(gè)人木制品一批,價(jià)稅合計(jì) 22600 元;(5)代銷商發(fā)來本月代銷木制品的代銷清單, 當(dāng)月代銷收入價(jià)稅合計(jì) 791000 元,代銷貨款尚未收到;(6)當(dāng)月銷售給經(jīng)銷商木制 品不含稅銷售額共計(jì) 900000 元。問 2021 年 7 月:1、該公司銷項(xiàng)稅額是多少元?2、 該公司可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少元?3、該公司應(yīng)納增值稅多少元? 列式計(jì)算
老師,請問,我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),1月份開了一張發(fā)票出去,5月份紅沖了,重新開了一張跟紅沖金額一樣的發(fā)票,但是之前已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票跟現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票金額是不一樣的,我把已抵扣發(fā)票的成本紅沖了,我現(xiàn)在想把之前抵扣的發(fā)票開給其他公司(下面有圖),但是有8120的留抵稅,我平時(shí)是按照2個(gè)點(diǎn)去交增值稅的,這樣的話,我要開多少的發(fā)票出去才能把這個(gè)留抵稅抵扣完呢?
老師,開回來的加油發(fā)票 用個(gè)人微信支付的,貸方應(yīng)該入什么科目
貨款五萬用現(xiàn)金支付可以嗎
老師,我們是農(nóng)業(yè)有限公司,外購了嫁接樹苗和移栽樹苗,要怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理,發(fā)票上還開具了一部分勞務(wù)費(fèi),怎么做賬,開的是普票,是不是沒有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣
增值稅發(fā)票勾選認(rèn)證后,可以一下導(dǎo)出半年的數(shù)據(jù)嗎?還是說要一個(gè)一個(gè)月導(dǎo)出認(rèn)證后數(shù)據(jù)?
老師,簽字頁第1頁與第2頁需要寫什么內(nèi)容承接嗎
公司給學(xué)校的實(shí)習(xí)生管理費(fèi)要計(jì)入工資勞務(wù)費(fèi)用嗎?經(jīng)過職工薪酬嗎?
老師,深圳物業(yè)開了張停車費(fèi)9元,我在我的電子稅務(wù)局收票系統(tǒng)沒看到,在深圳電子稅務(wù)局也查不到這張發(fā)票,是什么原因
我公司非專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓,按月支付,,合同簽字時(shí)間2025.5.6,合同約定簽字蓋章后生效,我現(xiàn)要開非專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓發(fā)票,我要開幾個(gè)月的?
個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓,要交什么稅,怎么計(jì)算?
老師,出差的住宿費(fèi)發(fā)票名稱開的是生活服務(wù) 代訂住宿費(fèi) 這種發(fā)票可以報(bào)銷不?
我是說,要多少銷項(xiàng)發(fā)票呀, 稅負(fù)是1.5呀,要計(jì)算的呀,什么水平呀?
同學(xué)你剛開始并沒有講稅負(fù)1.5,假設(shè)稅率13%,公式如下 不含稅收入*0.13-220761.33/1.13*0.13=不含稅收入*稅負(fù) 不含稅收入=220846.26,要開的銷項(xiàng)發(fā)票=含稅收入=不含稅收入*1.13=249556.27