?你好? ? ? ? ;借生產(chǎn)成本 - 福利費; 制造費用-福利費 ; 管理費用-福利費 ;?在建工程-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費;? ? ??
今結(jié)算本月應(yīng)付職工工資29,000元,其用途分為配生產(chǎn)工人工資20000元,車間管理人員4000元,企業(yè)行政管理人員工資5000元。(會計分錄)
31日,分配本月應(yīng)付職工工資,并按工資總額的14%計提應(yīng)付福利費。本月工資總額為21,200元,其中生產(chǎn)工人工資14,400元,按生產(chǎn)工時在產(chǎn)品之間進行分配;車間管理人員工資3,000元;行政管理人員工資3,800元。會計分錄
計算并結(jié)轉(zhuǎn)本月職工薪酬,其中生產(chǎn)工人工資30000元,車間管理人員工資10000元,行政管理人員工資12000元;并按工資總額的20%計提養(yǎng)老保險費。
9、計提本月職工工資,其中:生產(chǎn)工人工資20000元,車間管理人員工資5000元,行政管理人員工資5000元,銷售人員工資8000元,福利部門人員工資3000元。老師這個福利部門人員的工資怎么寫分錄。
6.月末按照工資總額和公司確定的標(biāo)準(zhǔn)計算結(jié)轉(zhuǎn)本月的職工福利費79800元,其中:車間生產(chǎn)工人55000元,車間管理人員7200元,行政管理人員12600元,在建工程人員5000元。會計分錄
其他應(yīng)付款,預(yù)收賬款會隱匿收入嗎,隱匿收入會影響所有者權(quán)益嗎
所有者權(quán)益怎么做少,所有者權(quán)益拿票,做虧一點嗎?
老師,如果要求整改2023年度的加計抵減,能不能在今年整改,不追溯到2023年呀
?非貨幣性資產(chǎn)交換,什么時候才用固定資產(chǎn)清理這個科目
無收入,生產(chǎn)成本不結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品嗎
您好,老師,我這邊客戶分為國內(nèi)客戶和國外客戶,然后在國外客戶中再細(xì)分一般貿(mào)易客戶,阿里巴巴平臺客戶和中國制造網(wǎng)平臺客戶,最后在一般貿(mào)易客戶下面細(xì)分馬來西亞,日本,新加坡和中國香港,中國澳門,我這樣建立國外客戶檔案是否可行?有沒有不妥的地方?麻煩老師給我一些實務(wù)經(jīng)驗,以便我了解怎樣進行客戶分級和建立檔案
A公司的股東是B公司,現(xiàn)在需要把股東換成兩個自然人,是登錄A公司的電子稅務(wù)局,采集印花稅,選擇股權(quán)轉(zhuǎn)讓就可以了嗎?老師
老師,如果:采購貨款,款沒支付是入:庫存商品 那么采購貨款,款已支付是入:主營業(yè)務(wù)成本嗎?是這樣理解嗎?
受理破產(chǎn)申請前一年內(nèi)。的一下情形就放棄債權(quán)可以撤銷,這個怎么理解?
固定資產(chǎn)清理為什么結(jié)轉(zhuǎn)損益到制造費用呢,不是資產(chǎn)處置損益嗎