您好 (1)20×3年1月1日某公司購(gòu)人專(zhuān)利權(quán),雙方協(xié)商價(jià)為 100000元,確認(rèn)可抵扣增值稅稅額為6000元,有效期為10年,以支票付款。假定該公司于20×7年1月1日將專(zhuān)利權(quán)的所有權(quán)轉(zhuǎn)讓給其他公司,取得轉(zhuǎn)讓收人50000元,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,款項(xiàng)存人銀行。 借 無(wú)形資產(chǎn)100000 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額6000 貸 銀行存款106000 借 銀行存款50000+3000=53000 借 累計(jì)攤銷(xiāo)100000/10*4=40000 借 資產(chǎn)處置損益10000 貸 無(wú)形資產(chǎn)100000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額50000*0.06=3000
老師,我們是一個(gè)集團(tuán)下的分公司,總公司在做24年匯算清繳時(shí),分配了比例給我們,需要補(bǔ)繳所得稅。我原本入賬在今年5月,做 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)。但是現(xiàn)在半年報(bào),集團(tuán)就單單讓我調(diào)整到 24年12月 借:所得稅費(fèi)用 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)。 或者直接在25年做入當(dāng)期所得稅費(fèi)用。 老師 ,這是正確的嗎?這是出于什么考慮了?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們是小規(guī)模納稅人,對(duì)方是給我方維修了電梯,我們只需要普票,對(duì)方開(kāi)票過(guò)來(lái)的維修稅率用該是多么?
老師過(guò)路費(fèi)記到管理費(fèi)用那個(gè)二級(jí)科目??
老師,辭退補(bǔ)償金到期辭退,和接觸勞動(dòng)合同,個(gè)稅計(jì)算有不同嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)股時(shí)有利潤(rùn)交了個(gè)稅,會(huì)計(jì)賬上要進(jìn)行利潤(rùn)分配嗎?
老師,我把公司跟個(gè)人表分開(kāi)核算,公司欠我,我欠公司的錢(qián)。匯總到一張資產(chǎn)負(fù)債表,要怎么體現(xiàn)
老師,我們農(nóng)產(chǎn)品是核定扣除的,入賬的時(shí)候是包含進(jìn)項(xiàng)稅的,計(jì)算印花稅的時(shí)候是按含稅價(jià)算還是不含稅價(jià)算
老師,企業(yè)所得稅第一季度有收入,二季度沒(méi)有收入,那我在報(bào)二季度的稅時(shí),是不是收人不變,成本和利潤(rùn)都要變
我們有個(gè)場(chǎng)站是跟A單位租給我們的,我們現(xiàn)在又要租給B單位。像這種情況我司能給B單位開(kāi)具租賃發(fā)票嗎?
老師,銷(xiāo)售費(fèi)用的明細(xì)有哪些?
借銀行存款50000+3000=53000貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額50000*0.06=3000請(qǐng)問(wèn)一下這2步是怎么算的
出售無(wú)形資產(chǎn)的金額 跟稅額
借資產(chǎn)處置損益10000可以寫(xiě)成營(yíng)業(yè)外支出10000嗎
考試的時(shí)候 應(yīng)該用資產(chǎn)處置損益科目
好的,謝謝
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)