同學,你好 不可以,數(shù)量不對
老師,您好!我們上個月收到一張專票,按照票上面的稅額做了進項稅額,也在稅局上勾選了票,然后這個月再去稅局網(wǎng)上做進賬稅確認的時候,發(fā)現(xiàn)客戶把那張票作廢了,然后在這個月客戶又補了一張稅率不一張的專票過來,那我應(yīng)該問完了做賬呢,上個月針對那張作廢的專票對應(yīng)的增值稅計提了附加稅
開了專票給客戶公司,對方反映開戶行在上一個月已經(jīng)注銷了,要求作廢重開。發(fā)票能用嗎?可以不作廢嗎?
您好,給客戶開增值稅專用發(fā)票,單價開低了,數(shù)量對了,現(xiàn)在這個發(fā)票不作廢,另外開一張發(fā)票把差額補上可以嗎?
對方給我們開了紅字信息表,我開好了紅字專票,發(fā)給了客戶,才發(fā)現(xiàn)自己的無法沖紅,開票稅額差一分,我作廢了那張紅字票,現(xiàn)在我又重新開具了紅字發(fā)票給客戶,那之前作廢的紅字發(fā)票需要收回嗎
老師您好,我們上個月開一張專票,因為數(shù)量和單價開錯,客戶認證,昨天客戶申請了開紅沖申請,我們也給客戶重新開了發(fā)票,現(xiàn)在客戶要求我們給他們郵寄做紅沖后的發(fā)票,請問有這個必要嗎?
郭老師,非同控的長期股權(quán)投資,比如a投資b,占股60%控制b,初始投資成本是100萬,公允價值120萬,b凈資產(chǎn)150萬,我按哪個我賬
老師 個體工商戶開發(fā)票一個季度超過30萬,交4000多增值稅用結(jié)轉(zhuǎn)么,怎么做賬,下個月繳納怎么做賬
老師,什么時候用到白酒消費稅計稅價格核定比例60%
老師,我想問下老板讓我設(shè)計開專用發(fā)票,金額約兩百萬。我也和老板說需要真實的業(yè)務(wù),提供合同,報價單和物流單,但是他說沒有讓我自己設(shè)計,我該如何能規(guī)避自己的風險
請問老師,國家機關(guān)不屬于行政主體嗎?
老師,房地產(chǎn)公司沒確認收入之前是預(yù)交增值稅和附加稅,那確認收入后,按銷項-進項來交增值稅和附加稅時,之前預(yù)交的增值稅和附加稅可以抵減的吧?預(yù)交的稅款全部抵減完后,如果沒有足夠的進項了,才需要交增值稅和附加稅吧?
我想咨詢一下,我們開了幾個個體工商戶的門店,但是供貨商簽合同必須用一般納稅人公司。這樣我們個體工商戶門店的貨物銷售,能用一般納稅人公司平價銷售給個體戶,開發(fā)票給個體戶嗎?
老師,請問新公司怎樣在電子稅務(wù)局做稅務(wù)登記
公司定制工服,送客戶,可以直接 借:銷售費用-其他 貸:銀行存款 這樣可以嗎?
老師您好!我們公司是給其他公司做一站式養(yǎng)殖養(yǎng)豬企業(yè),日常飼料獸藥水電人工工資等由我們墊付開支,收款按約定的價格開具仔豬銷售發(fā)票給對方公司,年終匯算根據(jù)我們平時墊付的開支以及他們付的款決算。購進生物資產(chǎn)的款由我方公司自己出資,對方公司不參與生物資產(chǎn)的折舊,養(yǎng)殖廠房是我們?nèi)Y修建,對方公司不給折舊費,根據(jù)合同約定預(yù)收款價300元,這個300元包含100元我們的固定收益,年終根據(jù)我們開的發(fā)票金額以及平時我們的墊付情況來算找補,請問我們平時開支買飼料獸藥及開支工資等借方科目應(yīng)記什么?原會計記的是應(yīng)收賬款—對方公司,這樣記對不對?