可以的,可以這么做的。

老師2020年企業(yè)所得稅匯算清繳,稅務(wù)局讓補(bǔ)企業(yè)所得稅,今年9月份補(bǔ)繳去年的企業(yè)所得稅是不是寫到9月份就可以,分錄怎么寫,沒有成本稅務(wù)局說用人工資補(bǔ),我是不是要把2020年的工資做到2020年12月份里
更正了20年9月份到12月份,還有21年的個人所得稅,企業(yè)所得稅如何調(diào)整,如何做賬務(wù)處理
老師!20年9月份到12月份已更正了個人所得稅,去掉了一個人工資,能在21年企業(yè)所得稅匯算清繳里調(diào)整嗎?
去年21年的工資多報了52500元,然后今年9月份更改21年12月份的工資減少52500元,這個需要調(diào)21年的匯算清繳和企業(yè)所得年報嗎(小規(guī)模)
2020年9-12個月有部分工資沒有入賬和報個稅,在2023年3月份補(bǔ)入賬和更正申報了2020年9-12月的個稅了,現(xiàn)在要匯算清繳2022年的企業(yè)所得稅,這部分要提現(xiàn)嗎?
老師,汽油開專票,可以進(jìn)項抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經(jīng)營商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場消費(fèi),經(jīng)營商戶收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會計記賬的佐證。
老師 合作社理事長和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤分紅和發(fā)工資不影響對嗎
老師,請問勞務(wù)公司申報勞務(wù)報酬,產(chǎn)生的個稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師,出口企業(yè)得港雜費(fèi)無論哪種成交方式在境內(nèi)產(chǎn)生的費(fèi)用都是要帶稅率的發(fā)票對吧?跟成交方式?jīng)]關(guān)系對吧?
老師你好,建筑公司,買的百葉窗,我記的材料其實是直接賣了,那后來進(jìn)的百葉窗我還記材料嗎,能記庫存商品嗎
老師,請問我們公司是銷售豬肉的,增值稅可以免稅,但下游一定要我們開專票,請問是按9個點開嗎?按9個點只開這一家客戶,會影響我賣給其他客戶的免稅身份嗎?
那后期調(diào)整后還需要做什么賬務(wù)處理嗎?
借應(yīng)付職工薪酬工資貸利潤分配未分配利潤, 借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬工資
21年也做了個稅更正,那是不是都要做賬務(wù)處理,并且做在22年賬務(wù)里對嗎?老師
是的,直接做,今年做就可以的。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。