您好,計算過程如下 (1) 產(chǎn)生100萬元應(yīng)納稅暫時性差異,納稅調(diào)減100萬元 (2) 產(chǎn)生100萬元可抵扣暫時性差異,納稅調(diào)增100萬元 (3) 產(chǎn)生50萬元可抵扣暫時性差異,納稅調(diào)增50萬元

1.甲企業(yè)2016取得了國庫券投資的利息3000元,其他公司債券投資利息7000元,全年稅前利潤為690 000元,所得稅稅率為25%。若無其他納稅調(diào)整項目,則2016年該企業(yè)的凈利潤為(C)元。 A.542 500 B.442 500 C.525 000 D.495 000 2.甲公司2015年末存貨賬面余額為800萬元,已提存貨跌價準(zhǔn)備100萬元,假定稅法規(guī)定,已提存貨跌價準(zhǔn)備在轉(zhuǎn)變?yōu)閷嵸|(zhì)性損失前不得稅前扣除。則產(chǎn)生的暫時性差異為( D). A.應(yīng)納稅暫時性差異700萬元 B.可抵扣暫時性差異700萬元 C.應(yīng)納稅暫時性差異100 萬元 D.可抵扣暫時性差異100萬元 3.企業(yè)持有的某項其他權(quán)益工具投資,成本為200萬元,會計期末,其公允價值為240萬元,該企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。期末該業(yè)務(wù)對所得稅費用的影響額為(D)萬元。 A.60 B.10 C.50 D.0 麻煩老師解析一下
甲企業(yè)2021年稅前利潤總額為1200萬元,會計與稅收之間差異包括:(1)國債利急收入500萬元(②)稅款滯納金600萬元(3)固定資產(chǎn)折舊按會計準(zhǔn)則200萬,按稅法折舊金額為100萬(4)交易性金融資產(chǎn)公允價值增加60萬元(5)售后服務(wù)預(yù)計費用100萬元(假定該企業(yè)以前年度未產(chǎn)生任何暫時性差異,預(yù)計未來有足夠的應(yīng)納稅所得額進(jìn)行抵扣,所得稅率為25%,預(yù)計未來不發(fā)生變化)(1)判斷暫時性差異
某企業(yè)2019年度利潤總額700萬元,發(fā)生的交易和事項中,會計處理與稅法規(guī)定存在以下三項差異:(1)以800萬元成本購入的某項交易性金融資產(chǎn),2019年末其公允價值為900萬元。 此項會產(chǎn)生_萬元的__暫時性差異,對利潤進(jìn)行納稅調(diào)整__萬元。(2)企業(yè)因售后服務(wù)等原因于本年度確認(rèn)了100萬元的預(yù)計負(fù)債。 此項會產(chǎn)生_萬元的__暫時性差異,對利潤進(jìn)行納稅調(diào)整_萬元。 (3)期初存貨800萬元,當(dāng)年計提了50萬元的存貨跌價準(zhǔn)備。 此項會產(chǎn)生_萬元的__暫時性差異,對利潤進(jìn)行納稅調(diào)整_萬元。
某企業(yè)2019年度利潤總額700萬元,發(fā)生的交易和事項中,會計處理與稅法規(guī)定存 在以下三項差異:(1)以800萬元成本購入的某項交易性金融資產(chǎn),2019年末其公允價值為900萬元。此項會產(chǎn)生萬元的暫時性差異,對利潤進(jìn)行納稅調(diào)整萬元。(2)企業(yè)因售后服務(wù)等原因于本年度確認(rèn)了100萬元的預(yù)計負(fù)債。此項會產(chǎn) 生萬元的暫時性差異,對利潤進(jìn)行納稅調(diào)整萬元。(3)期初存貨800 萬元,當(dāng)年計提了50萬元的存貨跌價準(zhǔn)備。此項會產(chǎn)生萬元的暫時性差異,對利潤進(jìn)行納稅調(diào)整 萬元。
32.某企業(yè)2019年度利潤總額700萬元,發(fā)生的交易和事項中,會計處理與稅法規(guī)定存在以下三項差異:(1)以800萬元成本購入的某項交易性金融資產(chǎn),2019年末其公允價值為900萬元。此項會產(chǎn)生萬元的暫時性差異,對利潤進(jìn)行納稅調(diào)整_萬元。(2)企業(yè)因售后服務(wù)等原因于本年度確認(rèn)了100萬元的預(yù)計負(fù)債。此項會產(chǎn)生萬元的暫時性差異,對利潤進(jìn)行納稅調(diào)整__萬元。(3)期初存貨800萬元,當(dāng)年計提了50萬元的存貨跌價準(zhǔn)備。此項會產(chǎn)生萬元的_暫時性差異,對利潤進(jìn)行納稅調(diào)整_萬元。
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計提安全生產(chǎn)費,可不可以每個月按不同的方式和不同的比例計提?比如這個月按成本比例,下個月按收入比例?